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广宁县行政服务中心2017年决算三公经费.doc

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广宁县行政服务中心2017年决算三公经费.doc

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门:广宁县行政服务中心 合计 单位:万元 2017 年度预算数 2017 年度决算数 公务用车购置及运 行费 因公出 公务 公务 国(境) 小 用车 用车 费 运行 计 购置 费 费 公务用车购置及运行 费 因公 出国 公务 公务 (境) 用车 用车 小计 费 购置 运行 费 费 公务 接待 费 合计 公务 接待 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9.8 0 5 0 5 4.8 3.47 0 2.56 0 2.56 0.91 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表 说明: (1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。 (2)2016 年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财 政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。 (3)1 栏=(2+3+6)栏,3 栏=(4+5)栏。7 栏=(8+9+12)栏。 9 栏=(10+11)栏。 (4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0” ,并在决算情 况说明中予以说明。 二、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.47 万元, 完成 2017 年预算 9.8 万元的 35.41%。其中:因公出国(境) 费支出决算为 0 万元,完成 2017 年预算 0 万元的 100%;公 务用车购置及运行维护费支出决算为 2.56 万元,完成 2017 年预算 5 万元的 51.2%;公务接待费支出决算为 0.91 万元, 完成 2017 年预算 4.8 万元的 18.96%。2017 年度“三公”经 费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八 项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支, 全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比,2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算 数比上年决算减少 0.14 万元,下降 3.88 %。其中:因公出 国(境)费支出无增减变化,与上年持平;公务用车购置及 运行维护费支出决算增加 0.47 万元,增长了 22.49%;公务 接待费支出决算减少 0.61 万元,下降 40.13 %。因公出国 (境)费支出无增减变化,与上年持平;公务用车购置及运 行维护费支出增加的主要原因是工作原因,致使用车次数和 车辆运行费增加;公务接待费支出减少的主要原因是响应国 家政策,厉行节约。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 2.56 万元(其中公务用车购置费为 0 万元,公务用车运行费 为 2.56 万元),占 74%,;公务接待费支出 0.91 万元,占 0.26%。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安 排局我机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开 支内容包括:(1)参加会议支出 0 万元;(2)出国谈判、 工作磋商支出 0 万元;(3)境外业务培训及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 2.56 万元,其中: 公务用车购置支出为 0 万元,2017 年公务用车购置数 1 辆, 主要用于到 16 镇和 178 村级公共服务站进行业务指导、监 督及系统设备维护等。 3.公务接待费支出 0.91 万元,主要用于相关单位交流 工作和业务接待等方面的接待。2017 年,我中心接待国外来 访团组 0 个,来访外宾 0 人次,我单位没有接待国外来访团 组和来访外宾;发生国内接待 19 次,接待人数共 228 人, 主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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