DOC文库 - 千万精品文档,你想要的都能搜到,下载即用。

四川省九寨沟县人民政府办公室2018年部门决算编制说明.doc

Black box (黑匣子)23 页 110 KB下载文档
四川省九寨沟县人民政府办公室2018年部门决算编制说明.doc四川省九寨沟县人民政府办公室2018年部门决算编制说明.doc四川省九寨沟县人民政府办公室2018年部门决算编制说明.doc四川省九寨沟县人民政府办公室2018年部门决算编制说明.doc四川省九寨沟县人民政府办公室2018年部门决算编制说明.doc四川省九寨沟县人民政府办公室2018年部门决算编制说明.doc
当前文档共23页 2.88
下载后继续阅读

四川省九寨沟县人民政府办公室2018年部门决算编制说明.doc

2018 年度 四川省九寨沟县人民政府 办公室部门决算 目录 第一部分 部门概况 .........................................4 一、基本职能及主要工作 .................................4 二、机构设置 ...........................................4 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 ........................7 一、收入支出决算总体情况说明 ...........................7 二、收入决算情况说明 ...................................8 三、支出决算情况说明 ...................................8 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................8 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...............8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...........8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ................8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .................12 十一、其他重要事项的情况说明 ..........................15 第三部分 名词解释 ........................................15 第四部分 附件 ............................................18 附件 1 ................................................19 附件 2 ................................................21 第五部分 附表 ............................................23 一、收入支出决算总表 ..................................23 二、收入总表 ..........................................23 三、支出总表 ..........................................23 四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................23 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) ........23 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................23 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................23 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................23 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................23 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........23 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............23 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....23 十三、国有资本经营预算支出决算表 ......................23 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)基本职能: 1.负责上级来文运转、领导批示和报告,并督促办理。 2.负责县政府会议的会务工作,协助县政府领导同志 组织会议决定事项的实施。 3.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县 政府办公室名义发布的公文。 4.研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的 事项,提出审核意见,报县政府领导同志审批。 5.根据县政府领导的指示,对县政府部门间出现的争 议问题提出处理意见,报县政府领导同志审批。 6.督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府 公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实 情况跟踪调研,并向县政府领导同志报告。 7.指导全县应急管理工作,协助县政府领导同志做好 需由县政府组织处理的突发事件和重大事故的应急处置工 作。 8.指导监督全县政府信息公开工作和机关行政效能建 设工作,指导监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建 设。 9.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、 建议和政协委员提案、建议案工作。 10.负责县政府人民防空和民防工作。 11.处理群众来信、接待群众来访,及时向县政府领导 同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,提 出信访处理意见,报县政府领导同志决定,办理县政府领导 交办的有关信访事项。 12.根据县政府领导的指示,组织专题调查研究,及时 反映情况,提出建议。 13.负责县政府值班工作,及时向县政府领导同志报告 重要情况,协助处理县政府各部门和各乡镇政府向县政府反 映的重要问题。 14.承担县政府目标管理工作。 15.承担行政事务工作,为县政府领导同志服务。 16.归口管理政府法制工作。负责行政复议、应诉,行 政执法监督监察工作;负责政府规范性文件的起草、论证、 备案等工作。 17.管理我县对外交往的外事、台事、侨事、港澳事务。 18.负责组织、协调、指导、监督本级人民政府所属部 门、机构的政务服务工作。 19.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。 (二)重点工作: 1.指派专人负责今年全县重点项目,每月定期组织召开 重点项目推进汇报会,通过周报、半月报、月报的形式定期 收集项目进展请况,并及时向县委、县政府汇报,确保了重 点项目和重点工作的有效推进。 2.全力做好汛期应急值守,坚持 24 小时值班制度,确 保汛期上传下达、信息对称。投入资金 30 余万元,为全县 17 个乡镇配备了无线短波电台,手持卫星电话和座机卫星电话 等无线通讯设备。 3.认真清理行政审批和公共服务事项,截至目前,县政 府政务服务中心办理各类项目 10827 件,其中:行政许可事 项 1418 件,非行政许可事项 9409 件,按时办结率 100%。加 快完善基层政府政务服务体系建设,强化基本公共服务保障 职责,建立集中办公的政务服务大厅,2018 年进驻县级单位 共 32 个,其中 13 个单位设立了常设窗口,19 个单位的行政 审批事项和公共服务项目纳入中心综合窗口管理。 4. 对各部门涉及行政审批、公共资源交易、财政预决算 和“三公”经费、食药安全等重点信息加强公开,通过政府 信息公开系统公开信息 14000 余条,政务微博、微信 6800 余条;通过九寨沟电视台、政务公开栏等其他渠道主动公开 信息 3470 余条。 5. 2018 来,配合相关部门掌控人员 4 批 9 人次。2018 年全年因公赴港澳 1 人,赴台 1 人次。进一步增进了相互了 解,对外树立了良好形象。 6. 2018 年,九寨沟县公共资源交易中心完成政府采购 209 批次,其中在阿坝州公共资源交易中心网站或四川政府 采购网公开挂网采购 175 批次(含打捆及流标项目);组织市 场询价 13 批次,单一来源采购 6 批次,网上竞价采购项目 15 个,完成预算 13890.95 万元,实际成交金额 12692.08 万元, 节余 1198.87 万元,节资率 8.63%。在四川日报网公开挂网 工程建设比选项目 127 批次, (固定价 E 方式) 。为社会代理 机构审核工程交易事项 83 项,配合县工质药监局对业主单 位抽检验收采购货物 25 批次。截止目前,我县公共资源交 易中心未受理国有资产交易项目。 二、机构设置 县政府办公室设 3 个职能股室。综合股、秘书信息股、 行政股。机关行政编制 21 名。县政府领导按州委、州政府 规定配备。政府办公室设办公室主任 1 名,副主任 3 名(含 兼职)。股级领导职数 3 名。机关党内职务按有关规定配备。 机关工勤人员事业编制 14 名。 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年收入决算总额为 1055.00 万元,当年财政拨款收 入 1055.00 万元,占 100%。 2018 年支出决算总额为 1617.50 万元,其中:基本支出 1617.50 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%。 二、收入决算情况说明 2018 年本年收入合计 1055.00 万元,其中:一般公共预 算财政拨款收入 1055.00 万元,占 100%;政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元,占 0%;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元, 占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元, 占 0%。 三、支出决算情况说明 2018 年本年支出合计 1617.50 万元,其中:基本支出 1617.50 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;上缴上级 支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位 补助支出 0 万元,占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收入总决算 1055.00 万元,与 2017 年相比,财政拨款收入减少 600.63 万元,下降 36.28%;主 要变动原因是严格执行财经纪律,厉行节约。 2018 年度财政拨款支出总决算 1617.50 万元,与 2017 年相比,财政拨款支出减少 276.97 万元,下降 14.62%;主 要变动原因是严格执行财经纪律,厉行节约。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1617.50 万元,占 本年支出合计的 100%。与 2017 年相比,一般公共预算财政 拨款减少 276.97 万元,下降 14.62%;主要变动原因是严格 执行财经纪律,厉行节约。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1617.50 万元,主 要用于以下方面:一般公共服务支出 1455.85 万元, 占 90.01%; 教育支出(类)0 万元,占 0%;科学技术(类)支出 0 万元, 占 0%;社会保障和就业支出 68.49 万元,占 4.23%;医疗卫 生与计划生育支出 38.70 万元,占 2.39%;住房保障支出 54.46 万元,占 3.37%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年一般公共预算支出决算数为 1617.50 万元,完成 预算 100%。其中: 1.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构 事务(03)行政运行(01):2018 年决算数为 1455.85 万元, 完成预算 100%。 2.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关 事业单位基本养老保险缴费(05):2018 年决算数为 68.49 万 元,完成预算 100%。 3.医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(11)行政单位医 疗(01):2018 年决算数为 38.70 万元,完成预算 100%。 4.住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01):2018 年 决算数为 54.46 元,完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1617.50 万元, 其中: 人员经费 895.59 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家 庭的补助支出等。 公用经费 721.91 万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及 附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 180.88 万 元,完成预算 100%。其中:因公出国(境)经费 0 万元;公 务接待费支出决算为 2.21 万元,完成预算 100%;公务用车 运行维护费支出决算为 178.67 万元,完成预算 100%。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年 增加 64.86 万元,增长 35.86%,其中:因公出国(境)经费 0 万元;公务接待费支出决算减少 10.16 万元,下降 82.13%; 公务用车运行维护费支出决算增加 75.02 万元,增长 41.99%; 增长变动的主要原因是因为 2018 年灾后重建,挂职领导人 数增加,车辆相应增加,公务用车运行维护费增加。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)经费 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 2.21 万元, 占 1.22%;公务用车运行维护费支出决算 178.67 万元,占 98.78%。具体情况如下: 1. 因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出 178.67 万元,完成预 算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增 加 75.02 万元,增长 41.99%。增长变动的主要原因是因为 2018 年灾后重建,挂职领导人数增加,车辆相应增加,公务 用车运行维护费增加。 其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、 金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元,截至 2018 年 12 月底,单位共有公务用车 13 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 13 辆、载客汽车 0 辆。 2018 年公务用车运行维护费 178.67 万元。主要用于车 辆出差、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥 费、停车洗车费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 2.21 万元,完成预算 100%。公务接 待费支出决算比 2017 年减少 10.16 万元,下降 82.13%。主 要原因是严格执行财经纪律,厉行节约。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿 费、用餐费等。国内公务接待 25 批次,102 人次(不包括陪 同人员),共计支出 2.09 万元,其中: 外事接待支出 0.12 万元,外事接待 3 批次,12 人,共 计支出 0.12 万元,主要用于接待外国客人。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 政府办 2018 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 政府办 2018 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。 十、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况。 1.督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府 公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实 情况跟踪调研,并向县政府领导同志报告。 2.指导全县应急管理工作,协助县政府领导同志做好需 由县政府组织处理的突发事件和重大事故的应急处置工作。 3.指导监督全县政府信息公开工作和机关行政效能建 设工作,指导监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建 设。 4.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建 议和政协委员提案、建议案工作。 5.围绕建设协调型、创新型、服务型机关目标,对上加 强联系、对内加强管理、对外搞好协调、对下搞好服务,努 力推进办公室科学化管理和规范化运行。强化综合服务,履 行参政职能职责;突出统筹联动,确保政令畅通;强化督查 督办,提高行政效能;强化科学管理,加大人才培养力度。 6.年初我办对各科室、岗位的职责任务、目标要求进行 量化分解,制定了个人岗位职责标准,切实做到分工明确, 任务具体,确保了各项工作的全面开展。 (二) 预算绩效管理工作完成情况。 1.指派专人负责今年全县重点项目,每月定期组织召开 重点项目推进汇报会,通过周报、半月报、月报的形式定期 收集项目进展请况,并及时向县委、县政府汇报,确保了重 点项目和重点工作的有效推进。 2.全力做好汛期应急值守,坚持 24 小时值班制度,确 保汛期上传下达、信息对称。投入资金 30 余万元,为全县 17 个乡镇配备了无线短波电台,手持卫星电话和座机卫星电话 等无线通讯设备。 3.认真清理行政审批和公共服务事项,截至目前,县政 府政务服务中心办理各类项目 10827 件,其中:行政许可事 项 1418 件,非行政许可事项 9409 件,按时办结率 100%。加 快完善基层政府政务服务体系建设,强化基本公共服务保障 职责,建立集中办公的政务服务大厅,2018 年进驻县级单位 共 32 个,其中 13 个单位设立了常设窗口,19 个单位的行政 审批事项和公共服务项目纳入中心综合窗口管理。 4. 对各部门涉及行政审批、公共资源交易、财政预决算 和“三公”经费、食药安全等重点信息加强公开,通过政府 信息公开系统公开信息 14000 余条,政务微博、微信 6800 余条;通过九寨沟电视台、政务公开栏等其他渠道主动公开 信息 3470 余条。 5. 2018 来,配合相关部门掌控人员 4 批 9 人次。2018 年全年因公赴港澳 1 人,赴台 1 人次。进一步增进了相互了 解,对外树立了良好形象。 6. 2018 年,九寨沟县公共资源交易中心完成政府采购 209 批次,其中在阿坝州公共资源交易中心网站或四川政府 采购网公开挂网采购 175 批次(含打捆及流标项目);组织市 场询价 13 批次,单一来源采购 6 批次,网上竞价采购项目 15 个,完成预算 13890.95 万元,实际成交金额 12692.08 万元, 节余 1198.87 万元,节资率 8.63%。在四川日报网公开挂网 工程建设比选项目 127 批次, (固定价 E 方式)。为社会代理 机构审核工程交易事项 83 项,配合县工质药监局对业主单 位抽检验收采购货物 25 批次。截止目前,我县公共资源交 易中心未受理国有资产交易项目。 (三)部门开展绩效评价结果。 《九寨沟县人民政府办公室 2018 年部门整体支出绩效 评价报告》见附件。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018 年度,机关运行经费支出 637.42 万元,比 2017 年 减少 163.54 万元,下降 20.42%;主要变动原因是严格执行 财经纪律,厉行节约。 (二)政府采购支出情况 2018 年度,政府采购支出总额 84.50 万元,政府采购办 公设备购置支出 54.29 万元,主要用于购买电脑等设备;专 用设备购置支出 30.21 万元,主要用于购买卫星电话等。 (三)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,公有车辆13辆,都是一般公务用 车,单价50万元以上通用设备13台。 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 9. 一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构 事务(03)行政运行(01):指人员工资、日常运转以及为 完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排年度项 目支出,主要包括办公费、培训费、邮电费、差旅费、会议 费、公务用车运行维护费等方面支出。 10、国防(203)国防动员(06)人民防空(03):指人民防空 工程建设、宣传等方面的支出。 11、社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05) 机 关事业单位基本养老保险缴费(05):指实施养老保险制度后, 部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 12、医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(11)行政单位 医疗(01):指按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公 务员医疗补助等支出。 13、住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01):指 按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 14、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。 15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 17.“三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公” 经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待(含外宾接待)支出。 18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 第四部分 附件 附件 1 九寨沟县人民政府办公室 2018 年部门整体支出绩效评价报告 一、部门(单位)概况 (一)机构组成。 九寨沟县人民政府办公室内设机构10个: 1、秘书信息股 5、采购中心 2、综合股 6、政府法制办 信息化工作办公室 3、行政股 4、外事办 7、应急管理办公室 9、人民防空办公室 8、 10、效能办 (二)机构职能。 1.负责上级来文运转、领导批示和报告,并督促办理。 2.负责县政府会议的会务工作,协助县政府领导同志 组织会议决定事项的实施。 3.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县 政府办公室名义发布的公文。 4.研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的 事项,提出审核意见,报县政府领导同志审批。 5.根据县政府领导的指示,对县政府部门间出现的争 议问题提出处理意见,报县政府领导同志审批。 6.督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府 公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实 情况跟踪调研,并向县政府领导同志报告。 7.指导全县应急管理工作,协助县政府领导同志做好 需由县政府组织处理的突发事件和重大事故的应急处置工 作。 8.指导监督全县政府信息公开工作和机关行政效能建 设工作,指导监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建 设。 9.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、 建议和政协委员提案、建议案工作。 10.负责县政府人民防空和民防工作。 11.处理群众来信、接待群众来访,及时向县政府领导 同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,提 出信访处理意见,报县政府领导同志决定,办理县政府领导 交办的有关信访事项。 12.根据县政府领导的指示,组织专题调查研究,及时 反映情况,提出建议。 13.负责县政府值班工作,及时向县政府领导同志报告 重要情况,协助处理县政府各部门和各乡镇政府向县政府反 映的重要问题。 14.承担县政府目标管理工作。 15.承担行政事务工作,为县政府领导同志服务。 16.归口管理政府法制工作。负责行政复议、应诉,行 政执法监督监察工作;负责政府规范性文件的起草、论证、 备案等工作。 17.管理我县对外交往的外事、台事、侨事、港澳事务。 18.负责组织、协调、指导、监督本级人民政府所属部 门、机构的政务服务工作。 19.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。 (三)人员概况。 总编制62名,其中:行政编制24名,参照公务员法管理 的事业编制6名,其他事业编制17人,行政工勤编制15人。 在职人员总数60名,其中:行政人员33名,参照公务员法管 理的事业人员6名,其他事业人员21名(其中事业工人2名) ; 离休人员1名,退休人员28名;编外长期聘用的人员1名。 二、部门财政资金收支情况 (一)部门财政资金收入情况。 2018 年收入决算总额为 1055.00 万元,当年财政拨款收 入 1055.00 万元,占 100%。 (二)部门财政资金支出情况。 2018 年支出决算总额为 1617.50 万元,其中:基本支出 1617.50 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%。 三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进 行调整) 1.指派专人负责今年全县重点项目,每月定期组织召开 重点项目推进汇报会,通过周报、半月报、月报的形式定期 收集项目进展请况,并及时向县委、县政府汇报,确保了重 点项目和重点工作的有效推进。 2.全力做好汛期应急值守,坚持 24 小时值班制度,确 保汛期上传下达、信息对称。投入资金 30 余万元,为全县 17 个乡镇配备了无线短波电台,手持卫星电话和座机卫星电话 等无线通讯设备。 3.认真清理行政审批和公共服务事项,截至目前,县政 府政务服务中心办理各类项目 10827 件,其中:行政许可事 项 1418 件,非行政许可事项 9409 件,按时办结率 100%。加 快完善基层政府政务服务体系建设,强化基本公共服务保障 职责,建立集中办公的政务服务大厅,2018 年进驻县级单位 共 32 个,其中 13 个单位设立了常设窗口,19 个单位的行政 审批事项和公共服务项目纳入中心综合窗口管理。 4. 对各部门涉及行政审批、公共资源交易、财政预决算 和“三公”经费、食药安全等重点信息加强公开,通过政府 信息公开系统公开信息 14000 余条,政务微博、微信 6800 余条;通过九寨沟电视台、政务公开栏等其他渠道主动公开 信息 3470 余条。 5. 2018 来,配合相关部门掌控人员 4 批 9 人次。2018 年全年因公赴港澳 1 人,赴台 1 人次。进一步增进了相互了 解,对外树立了良好形象。 6. 2018 年,九寨沟县公共资源交易中心完成政府采购 209 批次,其中在阿坝州公共资源交易中心网站或四川政府 采购网公开挂网采购 175 批次(含打捆及流标项目);组织市 场询价 13 批次,单一来源采购 6 批次,网上竞价采购项目 15 个,完成预算 13890.95 万元,实际成交金额 12692.08 万元, 节余 1198.87 万元,节资率 8.63%。在四川日报网公开挂网 工程建设比选项目 127 批次, (固定价 E 方式)。为社会代理 机构审核工程交易事项 83 项,配合县工质药监局对业主单 位抽检验收采购货物 25 批次。截止目前,我县公共资源交 易中心未受理国有资产交易项目。 四、评价结论及建议 (一)存在问题 制度执行力有待加强。 (二)改进措施和有关建议 1.将财务制度落实到位,规范财经纪律,严格控制非生 产性开支。 2.加强对财务监管力度,多组织财务业务培训学习 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表

相关文章