DOC文库 - 千万精品文档,你想要的都能搜到,下载即用。

中国共产主义青年团邵阳市北塔区委员会2020年度部门整体支出绩效评价报告.doc

Vision々断桥8 页 37 KB下载文档
中国共产主义青年团邵阳市北塔区委员会2020年度部门整体支出绩效评价报告.doc中国共产主义青年团邵阳市北塔区委员会2020年度部门整体支出绩效评价报告.doc中国共产主义青年团邵阳市北塔区委员会2020年度部门整体支出绩效评价报告.doc中国共产主义青年团邵阳市北塔区委员会2020年度部门整体支出绩效评价报告.doc中国共产主义青年团邵阳市北塔区委员会2020年度部门整体支出绩效评价报告.doc中国共产主义青年团邵阳市北塔区委员会2020年度部门整体支出绩效评价报告.doc
当前文档共8页 2.88
下载后继续阅读

中国共产主义青年团邵阳市北塔区委员会2020年度部门整体支出绩效评价报告.doc

中国共产主义青年团邵阳市北塔区委员会 2020 年度部门整体支出绩效评价报告 根据《邵阳市北塔区财政局关于开展 2020 年度项目和整体支出 绩效自评的通知》(邵北财绩〔2021〕3 号)文件精神,我单位对 2020 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和 项目支出两部分,基本支出的评价重点是厉行节约保运转,降低行政 运行成本;项目支出的评价重点是规范管理促发展,专款专用,提高 资金使用效益。现将绩效评价情况及评价结果报告如下: 一、部门概况 (一)基本情况 1、主要职能 中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织, 是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是 党联系青年的桥梁和纽带。团区委由中共邵阳市北塔区委员会领导。 团区委机关的主要工作任务是: 领导全区共青团工作,根据党的中心任务和区委、团市委各个不 同时期的工作部署,制定全区团的工作方针、任务和措施。 积极组织指导青少年的思想文化教育工作,提高青少年的思想道 德素质和科学文化素质。 积极向区委和团市委反映青年思想动态并提出解决的意见和建 议;研究并制定全区青少年事业的发展规划。 负责团干部队伍和团的基层组织建设;推荐优秀团员作为党的发 展对象;向党组织推荐、输送优秀年轻干部;做好团基层干部的协管 工作。 依法维护好青少年的合法权益;参与和青少年利益密切相关的社 会监督工作;开展面对青少年的咨询、服务工作;做好“希望工程” 工作。 组织和引导广大团员青年在两个文明建设中发挥生力军和突击 队作用,推荐优秀青年做生产和工作骨干,深化青年志愿者服务社区 行动。 领导全区少先队工作,贯彻“全团带队”的方针,加强少先队组 织的自身建设,组织开展各种有益于少年儿童健康成长的教育活动。 完成上级交办的其他工作任务,协助做好市青联、学联、青年统 战工作。 2、人员情况 本单位行政编制 1 个,事业编制 2 个,实有行政编制人员 3 人, 合计在岗人数为 4 人,其中挂职 1 人。 (二)整体支出情况 1、整体支出执行情况 2020 年决算收入 62.98 万元,其中年初结转和结余 10.3 万元, 财政拨款 43.24 万元,其他收入 9.44 万元;决算支出 62.98 万元, 年末结转和结余累计 0 万元。 2、支出决算 2020 年度决算支出 62.98 万元,其中基本支出 62.98 万元,占 总支出的 100%;项目支出 0 万元,占总支出的 0%。部门支出决算 明细如下:工资福利支出 33.72 万元,商品和服务支出 27.17 万元, 对个人和家庭的补助 2.09 万元。 二、整体支出管理及使用情况 (一)基本支出 2020 年,我单位基本支出 62.98 万元,其中年初预算的项目经 费 8 万元。项目经费包括:团委工作经费 4 万元,西部志愿者经费 2.4 万元,预防青少年人犯罪经费 1.6 万元。基本支出主要用于保障 人员的工资和福利支出、正常办公所需的商品和服务支出及对个人和 家庭的补助支出。按支出经济分类:其中工资福利支出 33.72 万元, 占基本支出的 54%;商品服务支出 27.17 万元,占基本支出的 43%;对个人家庭补助支出 2.09 万元,占基本支出的 3%。 (二)项目支出 2020 年,我单位项目支出 0 万元。 (三)项目资金结转和结余情况 2020 年项目资金结转和结余 0 万元。 (四)“三公”经费决算说明 公务接待费严格按照《党政机关国内公务接待管理实施细则》执 行,厉行节约,招待费实行先申报后招待,接待经费凭据报销,报销 凭证包括财务票据(发票)、公务卡结算单、派出单位公务接待函、 接待清单、接待审批单,接待清单与派出单位公务接待公函一致,一 起作为财务报销凭证。 2020 年我单位“三公”经费决算支出数 0 万元。 (五)基本支出的公用经费情况 2020 年我单位决算支出日常公用经费 27.17 万元。主要包括: 办公费、差旅费、招待费、水电费、维修费、租赁费、会议费、培训 费等支出。具体明细如下:办公费 6.85 万元;印刷费 5.06 万元;电 费 0.08 万元;邮电费 0.02 万元;维修费 1.28 万元;劳务费 1.86 万 元;工会经费 2.36 万元;其他交通费用 2.49 万元;其他商品和服务 支出 7.17 万元 (六)部门整体支出的管理情况 团区委建立健全项目建设工作的领导、组织机构,项目建设工作 由团区委班子集体研究决定,由分管领导具体负责实施。财政资金管 理遵循专用原则,严格按照批准的项目预算执行,并按照开展情况支 付款项。同时加强对项目的监督管理,采取事前、事中、事后相结合, 日常监督和专项监督相结合的方式,对项目财务行为实施全过程监督 管理。根据《会计法》、《预算法》、《政府会计准则》等法律和财 政部、省财政厅有关财务规章制度,我单位严格执行经费审批制度、 财务会审制度和报销程序,加强了经费支出的监督管理,实现了资金 申请、审批、拨付、监督等全流程制度化管理。 (七)资产管理情况 1、制度方面:建立健全资产管理制度,合理配备并节约高效使用 资产、提高资产使用效率,保障资产的安全和完整; 2、资产管理:由财务部门进行账务管理及资产台账管理,由办公 室负责,联合各部门按照谁使用、谁负责的原则进行实物管理及使用 情况监督; 3、信息化建设方面:通过“湖南省行政事业资产动态管理信息系 统”严格管理资产卡片,及时地记录资产的增加、减少、使用等情况。 真实地反映和监督资产的增减变动和实际情况,建立健全资产账簿体 系。 三、整体支出绩效情况 (一)预算配置 2020 年,我单位在职人员编制数为 3 人,年末实际在职人数为 4 人,其中挂职 1 人。财政在职人员控制率为 100%。年初预算收入 28.43 万元,年末决算收入 62.98 万元;年末决算支出 62.98 万元, 项目资金结转结余 0 万元。 (二)预算执行 一是建立预算执行责任制。形成领导重视、衔接紧密、齐抓共管 的体制机制,建立预算指标额度台账,将预算执行情况作为年度目标 考核的内容。二是建立健全项目资金管理制度。对于财政性专项资金, 在区财政局的督导下,严格按专项资金项目实施方案执行,及时办理 报账、验收、结算等相关手续,做到不集中使用、不滥用资金,最大 限度提高专项资金利用效率。 (三)预算管理 为强化部门整体支出,加强国有资产管理,提高资金使用效益, 提升财务管理,2020 年团区委在强化日常工作管理、财务管理和厉 行节约方面开展了大量工作,行政效能显著。 1、严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关 规定,政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购,确 保了支出管理流程、审批手续的完整。 2、强化资金使用的监督管理及预算管理。规范安全生产培训、 宣传等,控制办公经费开支;严格财务管理,严格财务的审核把关, 对各笔费用实行经费支出限额管理,严控经费支出,落实项目资金专 款专用。 (三)履职效益 1、抓实党建引领。始终坚持把党的政治建设摆在首位,做好基 层党建工作。按时按质按要求完成了 2020 年度专题组织生活会、专 题民主生活会及民主评议党员,履行全面从严治党主体责任,狠抓意 识形态工作,规范管理学习强国平台,做好统战和国防教育工作。 2、抓实风险防控。抓实风险防控。落实重大风险点防范化解工 作,一是通过组织各类宣传教育,在预防青少年违法犯罪方面下功夫, 开展进校园、村(社区)志愿服务;二是在传统节日及敏感时期注重 安全教育、寒冬送温暖等各类活动助推地方平稳发展 3、助力脱贫攻坚。认真开展好脱贫攻坚问题整改,整改成效扎 实,实现“九个清零”;扎实落实了各项扶贫政策,政策落实无遗漏、 无偏差;严格控制小额贷款、光伏扶贫、信访舆情、产业失败、危房 改造、返贫漏评等六类风险零发生。 4、抓实环境优化。好结对帮亲和社会综合治理工作,积极开展 扫黑除恶及联创走访等工作,发放各类宣传资料上万份,实现联创收 集意见答复满意度 100%。 (四)评价结论 结合我单位财政资金的使用情况,认真组织开展整体支出绩效自 评,自评等级“良好”。 四、存在的问题 1、绩效评价工作机制有待进一步完善,由于在平时工作中未加 强对绩效监控工作的重视,绩效监控工作容易滞后,未形成对绩效目 标进行监控的习惯。 2、团区委在编制部门年度预算时,虽然根据本单位职能职责和 年度工作计划编制,但在 2020 年部门预算执行过程中,仍然存在以 下问题,年初预算编制不合理或部分经费计划比较紧张,往往需要在 年度中间进行预算追加和调整。 五、措施和建议 (一)进一步加强项目资金管理 项目实施提前做好方案,按时间节点落实好项目实施进度,争取 项目早实施、早完成、早验收,确保项目资金年内支付到位。项目资 金的使用要事前计划、事中控制、事后总结,合理使用,充分体现项 目资金投向的目标和效益。 (二)进一步提高绩效管理水平 加强预算执行的准确性,开展好支出绩效管理工作,运用好绩效 评价结果,不断提升绩效管理水平。 (三)严格执行单位预算 按照新《预算法》及相关规定,结合上一年度单位预算执行情况 和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,严格 按规定程序进行预算调剂。 (四)加强财务知识培训 聚焦提升财务人员业务技能、财经纪律意识等方面,加强新《预 算法》《新政府会计制度》等学习培训,进一步提升业务人员能力。 共青团北塔区 委 2021 年 8 月 26 日

相关文章