54.2022年社会保险基金预算编制说明.doc
邵阳市北塔区 2022 年社会保险基金预算编制说明 按照国家法律法规和政策规定,参考上年预算实际执行 情况,北塔区 2022 年度社保基金预算,按照以民生为本、全 覆盖、保基本、保平衡、可持续的原则进行编制。 2022 年,全区社会保险基金收入 7177 万元,支出 7094 万元,本年收支结余 83 万元,年末滚存结余 11606 万元。 分险种来看,全区城乡居民基本养老保险基金收入 2641 万 元,支出 2591 万元,滚存结余 10649 万元;机关事业单位 基本养老保险基金收入 4463 万元,支出 4443 万元,滚存结 余 515 万元;失业保险基金收入 73 万元,支出 60 万元,滚 存结余 441 万元。 现将 2022 年社保基金预算编制情况分别说明如下: 一、2022 年城乡居民基本养老保险基金预算 1、2022 年城乡居民基本养老保险基金总收入 2641 万元, 其中: (1)城乡居民基本养老保险基金征缴收入 1448 万元, 其中被征地农民缴费补贴 980 万元。 (2)利息收入 65 万元。 (3)财政补贴收入 1125 万元,其中基础养老金补贴 1049 万元(中央 865 万元、省级 79 万元,市级 48.00 万元、区 1 级 57 万元),个人缴费补贴 50 万元(省级 20 万元,市级 15 万元、区级 15 万元) ,丧葬抚恤补贴 26 万元。 (4)其他收入(稽核退回待遇)1 万元。 (5)转移收入 2 万元。 2、2022 年城乡居民基本养老保险基金总支出 2591 万元, 其中: (1)基础养老金支出 1048 万元。 (2)个人账户养老金支出 1515 万元。 (3)丧葬补助金支出 25 万元。 (4)转移支出 3 万元。 3、结余情况 2022 年收支相抵后结余 50 万元,累计结余 10649 万元。 二、2022 年机关事业单位基本养老保险基金预算 1、基本情况:2022 年北塔区机关事业单位基本养老保 险的预计参保人数 2866 人,其中在职职工 2121 人,退休人 员 745 人,实际缴费人数为 2121 人,其中机关单位实际缴费 人数为 1212,事业单位实际缴费人数为 909 人。 根据湘政发〔2019〕19 号文件规定,单位应按本单位参 加机关事业单位养老保险工作人员的个人缴费工资基数之 和的 16%比例缴纳基本养老保险费,个人应按本人缴费工资 基数的 8%的比例缴纳基本养老保险费,由单位代扣代缴。 2、收入情况:预计 2022 年区机关事业单位基金总收入 为 4463 万元,其中基本养老保险费收入 2824 万元,利息收 入 4 万元,财政补贴收入 1155 万元(其中中央财政补助收 2 入 976 万元,地方财政补助收入 179 万元),转移收入 480 万元。 根据湘政发〔2015〕38 号文件规定,基金当期发放出现 缺口时,由同级财政予以补助。2022 年北塔区机关事业单位 基本养老保险基金收支预算缺口 1155 万元由区财政兜底。 3、支出情况:预计北塔区基本养老保险基金总支出为 4443 万元(含津补贴费)。 4、结余情况:预计 2022 年机关事业单位基本养老保险 基金收支结余 20 万元,年末滚存结余 515 万元。 三、2022 年失业保险基金预算 1、2022 年失业保险基金总收入 73 万元,其中: (1)失业保险基金征缴收入 67 万元。编制说明:一是 按以下公式测算:失业保险费收入=缴费基数总额×失业保 险费率×征缴率+补缴以前年度欠费。 (2)利息收入 4 万元。编制说明:一是根据新的《社 会保险基金财务制度》第四十九条规定执行。二是基金收支 数相当,预算利息收入相当。 (3)其他收入 2 万元。(追回以前年度违规领取失业保 险待遇) 2、2022 年失业保险基金总支出 60 万元,其中: (1)失业保险金支出 40 万元。编制说明:按以下公式 测算,失业保险金支出=领取失业保险金人月数×月人均领 取失业保险金金额。 (2)医疗补助金支出 4 万元,为领取失业金人员参加 3 职工医疗保险支出。编制说明:基本医疗补助金支出=全年 参加职工基本医疗保险人月数×月人均参加职工基本医疗保 险费金额。 (3)上解上级支出 5 万元,为上解省级调剂金。 (4)稳定岗位支出 10 万元。 (5)技能提升补贴 0.8 万元 (6)其他支出 0.2 万元。(失业补助金) 3、结余情况 2022 年收支相抵后结余 13 万元;累计结余 441 万元。 4

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