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市劳动保障监察局.doc

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绥芬河市劳动保障监察局 2014 年度 部门决算 目 录 第一部分 绥芬河市劳动保障监察局概况 一、部门主要职能 二、部门决算人员构成 第二部分 2014 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、公共预算财政拨款支出决算表 三、政府性基金预算支出决算表 四、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 第三部分 2014 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市劳动保障监察局概况 一、绥芬河市劳动保障监察局职能简述 绥芬河市劳动保障监察局是市政府主管人力资源和社 会保障局的工作部门,主要职责是:负责劳动规章制度、劳 动者的招用、劳动合同的订立和履行、工资支付、工作时间 和休息休假、社会保险费的缴纳和社会保险的支付、职工福 利待遇、女职工和未成年工特殊劳动保护、残疾人的劳动保 障、职业介绍、培训、技能鉴定机构遵守有关规定的情况以 及法律、法规、规章规定的其他内容的监督检查。 二、部门人员构成 绥芬河市劳动保障监察局总编制人数 6 人,其中:参公 6 人;在职实有人数 7 人,比上年增加(减少)0 人。 (上述人数以 2014 年 12 月 31 日为时点计算) 第二部分 2014 年度部门决算表 表一 收入支出决算总表 部门名称: 单位:万元 收入 支出 行 决算 项目 次 栏次 一、财政拨款收入 行 决算 项目(按支出性质和经济 行 决算 次 数 分类) 次 数 4 栏次 项目(按功能分类) 数 2 37 2 二、外交 38 二、上级补助收入 3 三、国防 39 三、事业收入 4 四、公共安全 40 5 五、教育 41 四、经营收入 6 六、科学技术 42 五、附属单位上缴收入 7 七、文化体育与传媒 43 六、其他收入 8 八、社会保障和就业 44 9 九、医疗卫生 45 10 十、节能环保 46 11 十一、城乡社区事务 47 支出经济分类 70 12 十二、农林水事务 48 基本支出和项目支出合计 71 13 十三、交通运输 49 工资福利支出 72 37 50 商品和服务支出 73 15 5 其中:财政专户管理资金 其中:本级横向财政拨款 非本级财政拨款 58 一、基本支出 6 一、一般公共服务 其中:政府性基金 1 栏次 其中:财政拨款 其中:政府性基金 二、项目支出 其中:财政拨款 其中:政府性基金 60 58 61 62 63 64 65 三、上缴上级支出 66 56 四、经营支出 67 3 五、对附属单位补助支出 68 69 — 十四、资源勘探电力信息等 14 事务 15 十五、商业服务业等事务 51 对个人和家庭的补助 74 16 十六、金融监管等事务支出 52 对企事业单位的补贴 75 53 赠与 76 十七、地震灾后恢复重建支 17 出 18 十八、援助其他地区支出 54 债务利息支出 77 19 十九、国土资源气象等事务 55 基本建设支出 78 20 二十、住房保障支出 56 其他资本性支出 79 21 二十一、粮油物资储备事务 57 贷款转贷及产权参股 80 22 二十二、国债还本付息支出 58 其他支出 81 23 二十三、其他支出 59 本年支出合计 82 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 上年结转和结余 26 交纳所得税 85 27 提取职工福利基金 86 28 转入事业基金 87 29 其他 88 基本支出结转和结余 58 结余分配 83 84 其中:财政拨款结转和 结余 项目支出结转和结余 其中:财政拨款结转和 30 年末结转和结余 1 89 58 结余 经营结余 31 32 33 34 35 合计 基本支出结转和结余 90 其中:财政拨款结转和结余 项目支出结转和结余 92 其中:财政拨款结转和结余 经营结余 36 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 91 93 94 合计 95 表二 公共预算财政拨款支出决算表 部门名称: 单位:万元 项目 本年支出 基本支出 支出功能分类科目 编码 科目 名称 合 计 类 栏次 合计 1 58 款 项 项目支出 小 计 人员 经费 日常公用 经费 小 计 其中:基本建设资 金支出 2 58 3 4 5 6 42 16 注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。 表三 政府性基金预算支出决算表 部门名称: 单位:万元 项目 本年支出 基本支出 支出功能分类科目 编码 科目 名称 合 计 类 栏次 合计 1 款 项 项目支出 小 计 人员 经费 日常公用 经费 小 计 其中:基本建设资 金支出 2 3 4 5 6 注:本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。 表四“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 部门名称: 单位:万元 “三公”经费支出 项目 合 支出功能分类科目 科目名 计 编码 类 款 称 项 栏次 1 合计 0 小 计 其中: 因公出国(境) 公务用车 2 0 公务用车运行 公务接待 费支出 购置支出 维护费支出 费支出 3 4 5 6 0 0 0 注:本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运 行维护费、公务接待费支出情况。 第三部分 2014 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2014 年度收入合计 58 万元,支出合计 58 万元。 基本支出 58 万元。其中:工资福利支出 37 万元;商品和服 务支出 15 万元;对个人和家庭的补助支出 5 万元;其他资 本性支出 1 万元。 二、公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2014 年度公共预算财政拨款支出 58 万元。主要 用于以下方面:一般公共服务(类)社会保障和就业支出 55 万元;医疗卫生与计划生育支出 3 万元‘ 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 本部门 2014 年度政府性基金财政拨款本年支出 0 万元。 四、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明 2014 年,劳动保障监察局部门“三公”经费公共预算财 政拨款支出决算 0 万元,其中:因公出国(境)费决算 0 万 元。公务用车购置及运行维护费决算 0 万元。公务接待费决 算 0 万元。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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