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2.2019年“三公”经费预算情况说明.doc

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2.2019年“三公”经费预算情况说明.doc
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2.2019年“三公”经费预算情况说明.doc

北塔区 2019 年“三公”经费预算情况说明 2019 年全区财政收支预算实行“统筹兼顾,量入为出,收支 平衡,突出‘三保’,讲求绩效”的编制原则,从“源头”上控 制“三公”经费的规模,树立过紧日子思想,厉行节约,切实有 效控制“三公”经费支出。 一、“三公”经费增减变化情况说 全区 2019 年 “三公”经费预算安排 369.5 万元(其中因公 出国(境)支出为 0 元,公务接待 149.5 万元,公务用车支出 220 万元),“三公”经费逐年下降,同比 2018 年年初预算减少 180.5 万元,下降 32%。减少的主要原因:一是严格落实中央八项规定, 核减公务接待经费;二是公务车辆改革后,全区机关事业单位除 保留必要的执法执勤用车、专业技术用车等以外,取消一般公务 用车;三是加强对公车服务平台车辆的管理。 二、公务用车购置及运行分项情况 2019 年全区财政预算公务用车支出为 220 万元,其中公务用 车购置支出为 0 万元,公务用车运行维护支出为 220 万元,根据 上级严控“三公”经费及机关公务用车改革的精神,严禁单位违 规新购公务用车,公务用车运行维护支出主要用于公车服务中心 车辆的执法及日常运行维护。

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