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行政服务中心2018年预算三公经费.doc

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行政服务中心2018年预算三公经费.doc

一、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称:广宁县行政服务中心 项目 单位:万元 2018年预算 行政经费 0 “三公”经费 6.30 其中:(一)因公出国(境)支出 (二)公务用车购置及运行维护 费 0 4.00 1、公务用车购置 2、公务用车运行维护费 (三)公务接待费支出 0 4.00 2.3 注:1.行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住 房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本 支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会 议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费 支出。(非行政单位不纳入统计范围)。 (2)一般行政管理项目支出。具体包括出 国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆 等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公 务接待费。其中:因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国 (境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及 运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定 开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门“三公”经费预算安排 6.3 万元,比上年 减少 3.5 万元,下降 35.71%,主要原因是厉行节约。其中: 因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,与 上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 4 万元,比 上年减少 1 万元,下降 20%, (其中,车辆购置费 0 万元,与 上年持平,无增减变化,公务车辆运行维护费 4 万元,比上 年减少 1 万元,下降 20%)主要原因是原因是响应国家政策, 厉行节约;公务接待费 2.3 万元,比上年减少 2.5 万元,下 降 52.08%,主要原因是贯彻落实中央八项规定执行严格的接 待标准。

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