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石咀镇2016年决算三公经费.doc

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石咀镇2016年决算三公经费.doc

一、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门: 合计 石咀镇人民政府 单位:万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 公务用车购置及运 行费 因公出 公务 公务 国(境) 小 用车 用车 费 计 购置 运行 费 费 公务用车购置及运行 费 因公出 公务 公务 国(境) 小 用车 用车 费 计 购置 运行 费 费 公务 接待 费 合 计 公务 接待 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 35 0 13 0 13 22 31. 73 0 11. 98 0 11.9 8 19.75 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表 说明: (1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。 (2)2016 年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财 政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。 (3)1 栏=(2+3+6)栏,3 栏=(4+5)栏。7 栏=(8+9+12)栏。 9 栏=(10+11)栏。 (4) “三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说 明中予以说明。 二、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.73 万元, 完成 2016 年预算 35 万元的 90.66%。其中:因公出国(境) 费支出决算为 0 万元,完成 2016 年预算 0 万元的 100%;公 务用车购置及运行维护费支出决算为 11.98 万元,完成 2016 年预算 13 万元的 92.15%;公务接待费支出决算为 19.75 万元,完成 2016 年预算 22 万元的 89.77%。2016 年度“三 公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中 央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费 开支. 与上年相比,2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算 数比上年减少 6.41 万元,下降 16.8%。其中:因公出国(境) 费支出无增减变化,与上年持平,主要原因是没有因公出国 (境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.56 万元,下降 4.47 %;公务接待费支出决算减少 5.85 万 元,下降 22.85%。因公出国(境)费支出无增减变化,与上 年持平,主要原因是没有因公出国(境)费支出;公务用车 购置及运行维护费支出减少的主要原因是响应国家政策,厉 行节约;公务接待费支出减少的主要原因是响应国家政策, 厉行节约。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费 0 万元,占 0 %;公务用车购置及运行维护费支出 11.98 万元,占 2.58%;公务接待费支出 19.75 万元,占 4.26 %。 具体情况如下: 1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款 安排局(部、委、办)机关及下属 13 个单位出国团组 0 个、 累计 0 人次。开支内容包括:(1)参加会议支出 0 万元; (2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元;(3)境外业务培训 及考察 0 万元。 2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.98 万元, 其中: 公务用车购置支出为 0 万元,2016 年公务用车购置数 0 辆;公务用车运行及维护支出 11.98 万元,2016 年局(部、 委、办)机关及下属 13 个单位公务用车保有量为 5 辆,主 要用于出差办事。 3.公务接待费支出 19.75 万元,主要用于上级单位检查 和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年,局(部、委、 办)机关及下属 13 个单位共接待国外来访团组 0 个,来访 外宾 0 人次;发生国内接待 411 次,接待人数共 3288 人, 主要包括各上级单位指导检查工作人员。

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