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庐山市林业局2019年本级决算编制说明.docx

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庐山市林业局 2019 年本级决算编制 说明 一、部门主要职能 (一)贯彻执行国家林业方针、政策、法律、法规,研究拟 定全市森林生态环境建设、 森林资源保护和国土绿化的规定、 办法、组织起草全市林业政策、文件,经批准下发后监督实 施。 (二)拟定全市林业发展战略和中长期发展规划、年度计划, 并组织实施。 (三)组织开展植树造林、封山育林工作,组织指导以植树 种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作;组织管理 实施国家、省林业重点生态工程的建设;指导各类森林(包 括用材林、防护林、经济林、薪炭林、特别用途林、竹林) 的培育和发展;指导、监督林木种苗和森林病虫害防治、检 疫工作;指导国有林场、森林公园的建设和管理。 (四)组织、指导森林资源的保护管理工作;组织全市森林 资源调查、动态监测和统计;审核并监督森林资源的使用; 管理森林资源的有偿流转,组织编制森林采伐限额,经市政 府批准后监督执行;监督木材的凭证采伐和运输;组织、指 导林地征用、占用的初审。负责办理调处山林权属争议的具 体工作。 (五)组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开 发利用;负责濒危物种进出口和国家及省保护的野生动物、 珍稀野生植物及其产品出口的报批工作;指导市属湿地类型 自然保护区工作。 (六)拟定全市林业产业发展规划和产业政策;对林业产业 实行宏观管理;指导林业生产体系的建设和发展。 (七)指导管理林业基本建设、多种经营和技术改造工作; 组织申报重点林业建设项目;监督管理国有林业资产、负责 市级林业资金的筹集和管理。 (八)指导森林公安工作;管理森林公安队伍建设,组织、 协调和督促重大森林案件的查处。 (九)负责林业科技和人才培训工作;管理督促林业科技项 目的实施;指导加强全市林业队伍建设。 (十)承办市绿化委员会具体工作;指导、协调和督促公民 义务植树和部门绿化工作。 (十一)承办市森林防火指挥部的具体工作,指导森林防火 工作。 (十二)承办市政府交办的其他工作。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,本部门 2019 年 年末编制人数 48 人,其中行政编制 9 人,事业编制 39 人;年 末实有人数 39 人,其中在职人员 39 人,离休人员 1 人。 三、部门决算情况说明 (一)收入决算情况说明 本部门 2019 年度收入总计 5231.25 万元,其中年初结转和结 余 2122.84 万元,较 2018 年减少 1216.01 万元,下降 36.42 %;本年收入合计 3108.4 万元,较 2018 年增加 670.01 万元,增 长 27.48%,主要原因是:财政拨款收入和政府基金拨款增加。 本年收入的具体构成为:财政拨款收入 2742.28 万元、政府基 金拨款 305 万元、其他收入 61.12 万元。 (二)支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 5231.25 万元,其中本年支出合计 2990.68 万元,较 2018 年增加 978.1 万元,增长 48.6 %,主要 原因是:基金支出和其他支出增加;年末结转和结余 2240.57 万元,较 2018 年减少 1324.57 万元,减少 35.17%,主要原因是: 项目资金结余增加。 本年支出的具体构成为:基本支出 901.39 万元,占 30.14 %; 项目支出 2089.29 万元,占 69.86%; (三)财政拨款支出决算情况说明 本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3323.83 万 元,决算数为 2990.68 万元,完成年初预算的 89.98%。其中: 1.社会保障和就业支出年初预算数为 65.60 万元,决算数为 135.62 万元,完成年初预算的 206.74 %,主要原因是:防火队 社保年初预算未计入。 2.医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 30.18 万元,决算数为 30.18 万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:与预算基本 一致。 3.城乡社区支出决算数为 1200.96 万元 4.农林水支出年初预算数为 3195.19 万元,决算数为 1386.74 万元,完成年初预算的 43.4 %,主要原因是:决算中一部分支 出列为城乡社区支出。 5.住房保障支出年初预算为 30.21 万元,决算数为 21.58 万元, 完成年初预算数的 71.43%。 (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 809.81 万元, 其中: 1.工资福利支出 648.93 万元,较 2018 年增加 90.15 万元,增 长 16 .13%,主要原因是:工资增加。 2.商品和服务支出 98.54 万元,较 2018 年减少 980.37 万元,减 少 90 .87%,主要原因是:商品和服务费用减少 3.对个人和家庭补助支出 61.80 万元,较 2018 年增加 37.68 万 元,增长 156.22 %,主要原因是:上年度有抚恤金支出。 4.资本性支出 0.54 万元,较 2018 年减少 350.23 万元,下降 99.85%,主要原因是:上年度资本性支出多。 (五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初 预算数为 31 万元,决算数为 11.47 万元,完成预算的 37%,决 算数较 2018 年减少 3.41 万元,下降 22.92%,其中: 1.因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万 元,完成预算的 0%,决算数较 2018 年增加(减少) 0 万元。 2.公务接待费支出年初预算数为 20 万元,决算数为 5.57 万元, 完成预算的 27.85%, 决算数较 2018 年减少 2.2 万元, 下降 28.31%。 决算数较年初预算数减少的主要原因是:减少接待。 3.公务用车购置及运行维护费支出 11 万元,其中公务用车购置 年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决 算数较 2018 年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。公务 用车运行维护费支出年初预算数为 11 万元,决算数为 5.9 万元, 完成预算的 53.64%,决算数较 2018 年减少 1.21 万元,下降 17.02 %。决算数较年初预算数减少主要原因是:压缩公车费用。 (六)机关运行经费支出情况说明 本部门 2019 年度机关运行经费支出 809.81 万元(与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少 244.59 万元,减少 23%。 (七)政府采购支出情况说明 本部门 2019 年度政府采购支出总额 29.88 万元,其中: 政府采购工程支出 2.28 万元、政府采购服务支出 27.6 万元。 占政府采购支出总额的 92.37 %。 (八)国有资产占用情况说明。 截止 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 4 辆,其中,执 法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆。 2020 年 10 月 16 日

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