改广宁县人民政府办公室2018年“三公”经费.docx
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位:万元 部门: 广宁县人民政府办公室 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 11.80 公务用车购置及运行费 因公出国 (境)费 2 公务接待 小计 3 0.00 3.60 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 0.00 费 6 3.60 合计 7 8.20 40.95 因公出国 (境)费 8 0.00 公务接待 公务用车 公务用车 购置费 运行费 9 10 11 33.03 29.24 小计 3.79 费 12 7.92 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 一、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广宁县人民政府办公室 2018 年度“三公”经费财政拨 款支出决算为 40.95 万元,完成预算 11.80 万元的 347.03% 。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0% ;公务用车购置及运行费支出决算为 33.03 万元,完成预算 3.60 万元的 917.50% ;公务接待费支出决算 为 7.92 万元,完成预算 8.20 万元的 96.59% 。 2018 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情 况: 根据工作需要,经报请批准,购买了一台公务用车。 与上年相比, 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算 数比上年 增加 25.51 万元, 增长 165.22% 。其中:因公出国 (境)费支出决算 增加 0 万元,与上年决算数持平 ;公务用 车购置及运行费支出决算 增加 26.86 万元,增长 435.33% ; 公务接待费支出决算 减少 1.34 万元,下降 14.47% 。 因公 出国(境)费支出与上年决算数持平的主要情况:本单位没 有发生因公出国(境)相关经费的支出;公务用车购置及运 行费支出增加的主要情况:根据工作需要,经报请批准,购 买一台公务用车;公务接待费支出减少的主要情况:响应国 家政策,厉行节约,减少公务接待费支出。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费 0.00 万元,占 0% ;公务用车购置及运行费支出 33.03 万元,占 80.66% ;公务接待费支出 7.92 万元,占 19.34% 。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款 安排 办机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开 支内容包括: (1)参加会议支出 0 万元;(2)出国谈判、 工作磋商支出 0 万元;(3)境外业务培训及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 33.03 万元,其中: 公务用车购置支出为 29.24 万元, 2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 3.79 万元, 2018 年办机关及 下属 1 个单位 公务用车保有量为 5 辆,主要用于 一般的公 务用车。 3.公务接待费支出 7.92 万元,主要用于 上级单位检查 和相关单位交流工作等方面的接待 。 2018 年,办机关及下 属 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发 生国内接待 160 次,接待人数共 1760 人, 主要包括上级单 位检查和相关单位交流工作等方面的接待。 。

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