财政局2015年决算三公经费.doc
一、2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门: 合计 广宁县财政局 单位:万元 2015 年度预算数 2015 年度决算数 公务用车购置及运 行费 因公出 公务 公务 国(境) 小 用车 用车 费 运行 计 购置 费 费 公务用车购置及运行 费 因公出 公务 公务 国(境) 小 用车 用车 费 购置 运行 计 费 费 1 2 3 4 121.0 0 0 68. 00 0 公务 接待 费 合 计 公务 接待 费 5 6 7 8 9 10 11 12 68.00 53.00 89. 27 0 36. 38 0 36.3 8 52.89 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表 说明: (1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。 (2)2015 年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财 政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。 (3)1 栏=(2+3+6)栏,3 栏=(4+5)栏。7 栏=(8+9+12)栏。 9 栏=(10+11)栏。 (4) “三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说 明中予以说明。 二、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 89.27 万元, 完成 2015 年预算 121 万元的 73.72%。其中:因公出国(境) 费支出决算为 0 万元,完成 2015 年预算 0 万元的 0%;公务 用车购置及运行维护费支出决算为 36.38 万元,完成 2015 年预算 68 万元的 53.5%;公务接待费支出决算为 52.89 万元, 完成 2015 年预算 53 万元的 99.79%。2015 年度“三公”经 费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八 项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支, 全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比,2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算 数比上年减少 38.23 万元,下降 29.98 %。其中:其中:因 公出国(境)费支出无增减变化,与上年持平,主要原因是 没有因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支 出决算减少 37.47 万元,下降 50.73 %;公务接待费支出决 算减少 0.76 万元,下降 1.4 %。因公出国(境)费支出无增 减变化,与上年持平,主要原因是没有因公出国(境)费支 出;公务用车购置及运行维护费支出减少变化,主要原因是 响应国家政策,厉行节约;公务接待费支出减少变化,主要 原因是响应国家政策,厉行节约。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 36.38 万元,占 40.75%;公务接待费支出 52.89 万元,占 59.25%。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安 排局(中心,所、办)机关及下属 16 个单位出国团组 0 个、 累计 0 人次。开支内容包括:(1)参加会议支出 0 万元; (2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元;(3)境外业务培训 及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 36.38 万元,其中: 公务用车购置支出为 0 万元,2015 年公务用车购置数 0 辆; 公务用车运行及维护支出 36.38 万元,2015 年局(中心、所 办)机关及下属 16 个单位公务用车保有量为 10 辆,主要用 于到省市有关单位联系业务、开会、出差等公务业务用车。 3.公务接待费支出 52.89 万元,主要用于上级单位检查 和相关单位交流工作等方面的接待。2015 年,局(中心、所、 办)机关及下属 16 个单位共接待国外来访团组 0 个,来访 外宾 0 人次;发生国内接待 517 次,接待人数共 3526 人, 主要包括上级单位检查和相关单位交流工作及加班用餐开 支。

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