广宁县档案局2016年决算三公经费.doc
一、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门: 合计 广宁县档案局 单位:万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 公务用车购置及运 行费 因公出 公务 公务 国(境) 小 用车 用车 费 运行 计 购置 费 费 公务用车购置及运 行费 因公出 公务 公务 国(境) 小 用车 用车 费 运行 计 购置 费 费 1 2 3 4 2.00 5 公务 接待 费 合计 6 7 2.00 1.85 8 9 10 公务 接待 费 11 12 1.85 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表 说明: (1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。 (2)2016 年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财 政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。 (3)1 栏=(2+3+6)栏,3 栏=(4+5)栏。7 栏=(8+9+12)栏。 9 栏=(10+11)栏。 (4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情 况说明中予以说明。 二、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.85 万元,完 成 2016 年预算 2 万元的 92.5%。其中:因公出国(境)费支 出无增减变化,与上年持平,主要原因是没有因公出国(境) 费支出;公务用车购置及运行维护费支出减少 0 万元(其中: 公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元),主要 原因是公车改革,单位没保留车辆。 公务接待费支出决算为 1.85 万元,完成 2016 年预算 2 万元的 92.5%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数 的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约 的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算 有所节约。 与上年相比,2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算 数比上年减少 4.07 万元,下降 68.75%。其中:因公出国(境) 费支出决算减少 0 万元,下降 0 %;公务用车购置及运行维 护费支出决算减少 1.97 万元,下降 100%;公务接待费支出 决算减少 0.15 万元,下降 7.5%。因公出国(境)费支出与 去年持平的主要原因是没有因公出国(境)费支出;公务用 车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革,单位 没保留车辆;公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约, 严格执行中央八项规定。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,占 0 %;公务接待费支出 1.85 万元,占 100%。具体 情况如下: 1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安 排局机关单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: (1)参加各类会议支出 0 万元;(2)出国谈判、工作磋商 支出 0 万元;(3)境外业务培训及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中:公务 用车购置支出为 0 万元,2016 年公务用车购置数 0 辆;公务 用车运行及维护支出 0 万元,2016 年局机关单位公务用车保 有量为 0 辆,主要是公车改革,单位没保留车辆。 3.公务接待费支出 1.85 万元,主要用于上级单位检查、 新档案馆建设、兄县市县馆学习交流等方面的接待。2016 年, 局单位共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国 内接待 26 次,接待人数共 208 人,主要包括上级单位检查、 新档案馆建设、兄县市县馆学习交流。

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