35、濮阳县徐镇镇中心校2019-2021年度财务收支审计结果公告.doc
濮 阳 县 审 计 局 审计结果公告 2022 年第 35 号 濮阳县审计局办公室 根据《中华人民共和国审计法》第二十一条的规定,濮阳县 审计局成立审计组,自 2022 年 3 月 14 日至 7 月 12 日,对濮阳 县徐镇镇中心校 2019-2021 年度财务收支进行了送达审计。 一、基本情况 (一)被审计单位的基本情况 濮阳县徐镇镇中心校是财政全额供给的事业单位,隶属于濮 阳县教育局,独立进行会计核算。下设办公室、教研室、党建办, 负责指导中小学校实施中小学义务教育,促进基础教育发展。拥 有 1 所中学,公办小学 3 所,教学点 7 所,民办小学 5 所,公办 幼儿园 10 所,民办幼儿园 5 所,实际在编教师 218 人,特岗教 师 19 人,退休教师 118 人,共计 355 人。 (二)财政收支情况 1.2019 年度收入、支出、结余情况 年初结转 788016.95 元,本年收入 2486424.70 元,本年支出 2796911.17 元,本年结余-310486.47 元,累计结余 477530.48 元。 2.2020 年收入、支出、结余情况 年初结转 477530.48 元,本年收入 2566610.55 元,本年支出 2636291.72 元,本年结余-69681.17 元,累计结余 407849.31 元。 3.2021 年收入、支出、结余情况 上年结转 407849.31 元,本年收入 2972105.90 元,本年支 出 3248483.41 元,本年结余-276377.51 元,累计结余 131471.80 元。 -2- 审计结果表明,濮阳县徐镇镇中心校提供的 2019-2021 年度 会计资料和有关材料,基本真实的反映了财政收支情况,会计处 理基本符合相关的会计准则和制度,内部控制制度基本健全,资 金管理基本规范,但通过审计也发现存在原始凭证不合规,应入 未入固定资产等问题,对上述存在的有关问题,需要濮阳县徐镇 镇中心校在今后工作中加以纠正和改进。 二、审计发现的主要问题 1.原始凭证不合规 2.应入未入固定资产账(审计期间已整改) 三、审计处理情况和建议 对上述问题,濮阳县审计局已依法出具了审计报告。责令纠 正,进一步完善资料内容。 针对审计发现的问题,濮阳县审计局建议严格加强对发票的 审核,使用符合规定的票据入账,确保会计原始凭证客观真实; 对构入的固定资产应当按照取得时的实际价值计入固定资产账。 四、审计发现问题的整改情况 对审计发现的问题,濮阳县徐镇镇中心校正在组织整改。具 体整改结果由濮阳县徐镇镇中心校向社会公告。 -3-

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