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2、区委巡察办(部门)2018年部门预算情况说明.doc

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2、区委巡察办(部门)2018年部门预算情况说明.doc

洛龙区区委巡察办 2018 年度部门预算情况说明 一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析 区委巡察办2018年一般公共预算财政拨款收入预算为 67.75万元,其中:财政一般拨款67.75 万元。 区委巡察办2018年一般公共预算财政拨款支出预算为 67.75万元。主要用于以下方面: 基本支出20.8万元,其中:商品和服务支出20.8万元, 占全部支出的30.7%。 项目支出46.95万元,占全部支出的69.3%。主要项目是 :1.常规巡察;2专项巡察。 区委巡察办2018年财政拨款收支预算总计67.75 万元, 2017年财政拨款收支预算总计46.59万元,与去年相比,收 支预算总计增加21.16万元,增长45.4%。主要原因:今年常 规巡察单位多。 二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析 区委巡察办2018年一般公共预算“三公”经费支出为0 万元。2017年一般公共预算“三公”经费支出为0万元。 三、机关运行经费预算情况说明 区委巡察办2018年机关运行经费为20.8万元,其中:办 公费12.83万元,印刷费3.5万元,邮电费3.4万元,日常维 修费0.27万元,其他费用0.8万元。 四、政府采购支出预算情况说明 区委巡察办2018年政府采购预算支出总额0万元。 五、预算绩效管理工作开展情况说明 2018年,区委巡察办共组织对 2个项目进行了预算绩效 评价,涉及一般公共预算当年财政拨款46.95万元。 绩效评价结果概况说明: 1、常规巡察。按照区委安排,开展3轮常规巡察。此项 目已通过绩效目标审核。 2、专项巡察。在开展常规巡察的同时,同步延伸对村( 社区)、区直单位二级机构开展专项巡察。此项目已通过绩 效目标审核。

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