寿县堰口学区管理中心2020年度部门决算及“三公”经费公开.doc
寿县堰口学区管理中心 2020 年度单位决算 2021 年 7 月 -1- 目 录 第一部分寿县堰口学区管理中心概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分寿县堰口学区管理中心 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分寿县堰口学区管理中心 2020 年度部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 -2- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县堰口学区管理中心 2020 年度单位决算情况 第一部分 寿县堰口学区管理中心概况 一、主要职责 堰口学区管理中心承担着寿县堰口镇中小学教育教学管 理的工作,严格使用财政资金并确保国有资产保值增值。 二、单位决算构成 寿县堰口学区管理中心 2020 年度单位决算仅包括单位本级决 算,无其他下属单位决算,与预算比较无增减。 纳入寿县堰口学区管理中心 2020 年度部门决算编制范围的单 位仅 1 个,详细情况见下表: 序号 1 单位名称 寿县堰口学区管理中心 第二部分 寿县堰口学区管理中心 2020 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门:寿县堰口学区管理中心 金额单位:万元 中心 -3- 收入 支出 项目 金额 项目 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨 6322.76 二、政府性基金预算财政 款收入 三、国有资本经营预算财 拨款收入 四、上级补助收入 政拨款收入 五、事业收入 8.70 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 5779.61 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 1.30 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 32.74 九、卫生健康支出 156.03 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 49.35 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支 十五、商业服务业等支出 出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支 303.74 十九、住房保障支出 出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支 二十二、灾害防治及应急管理 出 二十三、其他支出 支出 二十四、债务还本支出 8.70 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的 本年收入合计 6331.47 支出 本年支出合计 6331.47 -4- 余 使用非财政拨款结 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 二、收入决算表 公开 02 表 部门:寿县堰口学区管理中 金额单位:万元 心 项目 科目编码 科目名称 本年收入 财政拨款 上级补 合计 收入 助收入 事业收入 经营 小计 类 款 合计 6331.47 6331.47 205 教育支出 5779.61 5779.61 20501 教育管理事务 13.74 13.74 2050101 行政运行 13.74 13.74 20502 普通教育 5695.05 5695.05 2050201 学前教育 8.04 8.04 2050202 小学教育 3146.11 3146.11 2050203 初中教育 1415.21 1415.21 2050299 其他普通教育 1125.69 1125.69 20599 70.82 70.82 2059999 其他教育支出 支出 其他教育支出 70.82 70.82 207 文化旅游体育 1.30 1.30 20701 文化和旅游 与传媒支出 其他文化和旅 1.30 1.30 1.30 1.30 社会保障和就 游支出 行政事业单位 业支出 机关事业单位 养老支出 32.74 32.74 15.90 15.90 15.90 15.90 2070199 208 20805 2080506 项 职业年金缴费 支出 附属单位 其他 上缴收入 收入 其中:教育 收入 收费 -5- 20808 抚恤 16.84 16.84 2080801 死亡抚恤 16.84 16.84 210 卫生健康支出 156.03 156.03 21011 行政事业单位 156.03 156.03 2101102 156.03 156.03 213 事业单位医疗 医疗 农林水支出 49.35 49.35 21305 扶贫 49.35 49.35 2130599 其他扶贫支出 49.35 49.35 221 住房保障支出 303.74 303.74 22102 住房改革支出 303.74 303.74 2210201 住房公积金 303.74 303.74 229 其他支出 8.70 8.70 22960 彩票公益金安 8.70 8.70 2296003 用于体育事业 排的支出 用于教育事业 的彩票公益金 5.70 5.70 3.00 3.00 2296004 的彩票公益金 支出 三、支出决算表 支出 公开 03 表 部门:寿县堰口学区管理中心 金额单位:万元 项目 本年支出 项目支 上缴上 基本支出 科目编码 经营支出 科目名称 合计 合计 6331.47 5495.67 835.79 205 教育支出 5779.61 4943.82 835.79 20501 教育管理事务 13.74 13.74 2050101 行政运行 13.74 13.74 20502 普通教育 5695.05 4930.08 2050201 学前教育 8.04 8.04 类 款 项 对附属单位 出 级支出 补助支出 764.98 -6- 2050202 小学教育 3146.11 3146.11 2050203 初中教育 1415.21 1415.21 2050299 其他普通教育 1125.69 360.71 20599 70.82 70.82 2059999 其他教育支出 支出 其他教育支出 70.82 70.82 207 文化旅游体育 1.30 1.30 20701 文化和旅游 与传媒支出 其他文化和旅 1.30 1.30 1.30 1.30 32.74 32.74 15.90 15.90 15.90 15.90 16.84 16.84 2080801 社会保障和就 游支出 行政事业单位 业支出 机关事业单位 养老支出 抚恤 职业年金缴费 死亡抚恤 16.84 16.84 210 支出 卫生健康支出 156.03 156.03 21011 行政事业单位 156.03 156.03 2101102 156.03 156.03 213 事业单位医疗 医疗 农林水支出 49.35 49.35 21305 扶贫 49.35 49.35 2130599 其他扶贫支出 49.35 49.35 221 住房保障支出 303.74 303.74 22102 住房改革支出 303.74 303.74 2210201 住房公积金 303.74 303.74 229 其他支出 8.70 8.70 22960 彩票公益金安 8.70 8.70 2296003 用于体育事业 排的支出 用于教育事业 的彩票公益金 5.70 5.70 3.00 3.00 2070199 208 20805 2080506 20808 2296004 764.98 的彩票公益金 支出 四、财政拨款收入支出决算总表 支出 公开 04 表 -7- 部门:寿县堰口学区管理中心 收 金额单位:万元 入 支 项目 金额 项目 小计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经 栏次 1 栏次 2 3 财政拨款 4 算财政拨款 5 营预算财政 一、一般公共预算财政拨 6322.76 一、一般公共 二、政府性基金预算财政 款 三、国有资本经营预算财 拨款 8.70 二、外交支出 服务支出 三、国防支出 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨 拨款 四、公共安全 政拨款 款 出 6331.47 五、教育支出 支出 六、科学技术 5779.61 5779.61 七、文化旅游 支出 八、社会保障 体育与传媒支 九、卫生健康 和就业支出 出 十、节能环保 支出 十一、城乡社 支出 十二、农林水 区支出 十三、交通运 支出 十四、资源勘 输支出 十五、商业服 探工业信息等 十六、金融支 务业等支出 支出 十七、援助其 出 十八、自然资 他地区支出 十九、住房保 源海洋气象等 二十、粮油物 障支出 支出 二十一、国有 资储备支出 二十二、灾害 资本经营预算 二十三、其他 防治及应急管 支出 二十四、债务 支出 理支出 二十五、债务 还本支出 二十六、抗疫 付息支出 1.30 1.30 32.74 32.74 156.03 156.03 49.35 49.35 303.74 303.74 特别国债安排 的支出 8.70 8.70 -8- 二、政府性基金预算财政 本年支出合计 三、国有资本经营预算财 拨款 总计 政拨款 年末财政拨款 6331.47 总计 结转和结余 6331.47 6322.76 8.70 6331.47 6322.76 8.70 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门:寿县堰口学区管理中心 金额单位:万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 6322.76 5486.97 835.79 205 教育支出 5779.61 4943.82 835.79 20501 教育管理事务 13.74 13.74 2050101 行政运行 13.74 13.74 20502 普通教育 5695.05 4930.08 2050201 学前教育 8.04 8.04 2050202 小学教育 3146.11 3146.11 2050203 初中教育 1415.21 1415.21 2050299 其他普通教育 1125.69 360.71 20599 70.82 70.82 2059999 其他教育支出 支出 其他教育支出 70.82 70.82 207 文化旅游体育 1.30 1.30 20701 文化和旅游 与传媒支出 其他文化和旅 1.30 1.30 1.30 1.30 社会保障和就 游支出 行政事业单位 业支出 机关事业单位 养老支出 抚恤 职业年金缴费 32.74 32.74 15.90 15.90 15.90 15.90 16.84 16.84 208 20805 2080506 20808 项 项目支出 合计 2070199 款 基本支出 支出 764.98 764.98 -9- 2080801 死亡抚恤 16.84 16.84 210 卫生健康支出 156.03 156.03 21011 行政事业单位 156.03 156.03 2101102 156.03 156.03 213 事业单位医疗 医疗 农林水支出 49.35 49.35 21305 扶贫 49.35 49.35 2130599 其他扶贫支出 49.35 49.35 221 住房保障支出 303.74 303.74 22102 住房改革支出 303.74 303.74 2210201 住房公积金 303.74 303.74 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门:寿县堰口学区管理中心 金额单位:万元 科目 科目 科目名称 决算数 编码 301 科目 科目名称 决算数 编码 工资福利支出 4313.31 302 科目名称 编码 商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 380.92 30101 基本工资 1664.80 30201 办公费 102.37 30102 津贴补贴 266.28 30202 印刷费 27.79 30702 国外债务付息 30103 奖金 765.60 30203 咨询费 1.50 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 1.90 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30205 水费 11.10 310 579.00 资本性支出 -10- 决算数 150.86 机关事业单位基本 30108 409.17 30206 电费 34.53 31001 房屋建筑物购建 15.90 30207 邮电费 21.00 31002 办公设备购置 156.03 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30211 差旅费 31006 大型修缮 养老保险费 30109 职业年金缴费 59.41 职工基本医疗保 30110 53.36 险缴费 公务员医疗补助 30111 缴费 其他社会保障缴 30112 35.65 19.87 费 因公出国(境)费 30113 住房公积金 303.74 信息网络及软件购置 30212 31007 用 30114 医疗费 30213 维修(护)费 117.15 30214 641.88 30215 17.04 更新 69.48 31008 物资储备 租赁费 31009 土地补偿 会议费 31010 安置补助 其他工资福利支 30199 出 对个人和家庭的补 303 助 地上附着物和青苗补 30301 离休费 28.59 30216 培训费 26.41 31011 偿 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 307.50 16.84 30217 公务招待费 5.64 31012 拆迁补偿 30218 专用材料费 21.50 31013 公务用车购置 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 -11- 30305 生活补助 30306 26.74 30225 专用燃料费 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 262.21 个人农业生产补 13.27 3.00 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 312 31201 公务用车运行维 30310 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投 30231 贴 21.05 31203 护费 资 对其他个人和家庭 30399 30239 其他交通费用 1.48 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 的补助支出 税金及附加费 30240 用 其他商品和服务 30299 20.07 支出 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 39908 群众性自治组织补贴 39999 人员经费合计 4955.19 其他支出 公用经费合计 531.78 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 -12- 公开 07 表 部门:寿县堰口学区管理中心 单位:万元 年初结转和 科目编码 科目名称 合 基 结余 项目 本 支出 支 结转 出 和结 计 类 款 项 合计 229 其他支出 22960 彩票公益 2296003 用于体育事 金安排的支 用于教育事 业的彩票公 出 业的彩票公 益金支出 2296004 本年收入 结 基本 本年支出 项 合计 余 转 年末结转和结余 基本支 项目 合 基本 支出 计 支出 合计 支出 目 出 8.70 8.70 支 8.70 8.70 8.70 00 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 5.70 5.70 5.70 5.70 3.00 3.00 3.00 3.00 出 结转 项目支出结转和结 项目支 出结转 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 益金支出 公开 08 表 部门:寿县堰口学区管理中心 金额单位:万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 注:寿县堰口学区管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安 排的支出,故此表无数据。 第三部分 寿县堰口学区管理中心 2020 年度单位决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 -13- 余 项目支 出结余 2020 年度收入总计 6331.47 万元(含使用非财政拨款结转结 余和年初结转结余) 、支出总计 6331.47 万元(含结余分配和年末 结转结余) 。与 2019 年相比,收、支总计各减少 925.55 万元,下 降 12.75%,主要原因:安排的项目支出减少。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 6331.47 万元,其中:财政拨款收入 6331.47 万元,占 100%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 6331.47 万元,其中:基本支出 5495.67 万元,占 86.8%;项目支出 835.79 万元,占 13.2%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 6331.47 万元(含年初财政拨款 结转结余),支出总计 6331.47 万元(含年末财政拨款结转和结 余) 。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 925.55 万元, 下降 12.8%,主要原因:安排的项目支出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6331.47 万元,占本年 支出的 100%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 925.55 万元,下降 12.8%。主要原因安排的项目支出减少。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6331.47 万元,主要用 -14- 于以下方面:教育支出(类)支出 5779.61 万元,占 91.3%;文化 旅游体育与传媒支出(类)支出 1.30 万元,占 0.02%;卫生健康 支出(类)支出 156.03 万元,占 2.5%;社会保障和就业支出(类) 支出 32.74 万元,占 0.5%;农林水支出(类)支出 49.35 万元, 占 0.8%;住房保障支出(类)支出 303.74 万元,占 4.8%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3679.72 万 元,支出决算为 6322.76 万元,完成年初预算的 172.0%。决算数 大于预算数的主要原因:一是一次性奖励等人员支出追加预算;二 是由上级部门统一安排的设备采购、设施维修等项目支出。其中: 基本支出 5486.97 万元,占 86.8% ;项目支出 835.79 万元,占 13.2%。具体情况如下: 1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)年初预 算为 0 万元,支出决算为 13.74 万元,决算数大于预算数的主要原 因是年中追加寄宿制学校运转经费。 2.教育支出(类)普通教育(款)学前教育教育(项) 。年初 预算为 0 万元,支出决算为 8.04 万元,决算数大于预算数的主要 原因是年中追加 2020 年春幼儿资助。 3.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项) 。年初预算 为 1803.83 万元,支出决算为 3146.11 万元,完成年初预算的 174.4%,决算数大于预算数的主要原因是决算含工资、社保等人员 经费。 -15- 4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项) 。年初预算 为 1414.53 万元,支出决算为 1415.21 万元,完成年初预算的 100%。 5.教育支出(类)普通教育(款) 其他普通教育支出(项) 。 年初预算为 0 万元,支出决算为 1125.69 万元,决算数大于预算数 的主要原因是年中追加贫困生补助、特岗经费、营养餐经费等。 6.教育支出(类)其他教育支出(款) 其他普通教育支出 (项) 。年初预算为 0 万元,支出决算为 70.82 万元,决算数大于 预算数的主要原因是年中追加艰苦边远就业学费补偿等。 7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 其他文 化和旅游支出(项) 。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.30 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加体育器材款。 8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 。年初预算为 0 万元,支出 决算为 15.90 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加职业 年金支出。 9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 。年 初预算为 0 万元,支出决算为 16.84 万元,决算数大于预算数的主 要原因是年中追加死亡抚恤费。 10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医 疗(项) 。年初预算为 156.03 万元,支出决算为 156.03 万元,完 成年初预算的 100%。 -16- 11. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项) 。年初 预算为 0 万元,支出决算为 49.35 万元,决算数大于预算数的主要 原因是年中追加雨露计划支出。 12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金 (项) 。年初预算为 288.05 万元,支出决算为 303.74 万元,完成 年初预算的 105.5%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费变 动,公积金基数增大。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 5486.97 万元,其中:人员经费 4955.19 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、 ;公用 经费 531.78 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护) 费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用 设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 8.70 万元,本年支出 8.70 万元,年末结转和结余 0 万元。 具体情况说明如下: -17- 1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事 业的彩票公益金支出(项) 。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.70 万元,决算数大于预算数的主要原因是上级部门统一安排的体育设 施支出。 2. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事 业的彩票公益金支出(项) 。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是上级部门统一安排的教育设 施支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 寿县堰口学区管理中心没有国有资本经营预算财政拨款收入, 也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况。 2020 年度,我单位无机关运行经费支出。 (二)政府采购支出情况。 2020 年度,堰口学区管理中心单位政府采购支出总额 835.79 万元,其中:政府采购货物支出 76.40 万元、政府采购工程支出 759.43 万元。授予中小企业合同金额 125.64 万元,占政府采购支 出总额的 0.2%,其中:授予小微企业合同金额 27.33 万元,占政 府采购支出总额的 0.03%。 -18- (三)国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日, 堰口学区管理中心共有车辆 0 辆; 单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套) ,单价 100 万元以上专用设 备 0 台(套) 。 (四)关于 2020 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 2020 年度,我单位未对纳入部门预算的项目支出全面开展绩 效自评 2.部门决算中项目绩效自评结果 2020 年度,我单位未全面开展绩效自评 3.部门评价项目绩效评价结果。 2020 年度,我单位未全面开展绩效自评 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有 关规定上缴的收入。 -19- 五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、 附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以 及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用 的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标 在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运 行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出 国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 -20- 费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车 购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)支出。 十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 寿县堰口学区管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明 一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 -21- 单位:万元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 6.05 5.64 因公出国(境)费 公务接待费 6.05 5.64 公务用车购置及运行维护费 其中:公务用车运行维护费 公务用车购置费 二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 说明。 寿县堰口学区管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出预算为 6.05 万元,支出决算为 5.64 万元,完成预算 的 93.2%。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 说明。 寿县堰口学区管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%; 公务接待费支出决算 5.64 万元,占 100%;公务用车购置及运行维 -22- 护费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出 0 万元,与 2020 年度预算相比,减 少(增加)0 万元。2020 年单位因公出国(境)团组 0 次,累计出 国(境)0 人次。该项经费根据县外办批准的因公临时出国(境) 计划,按照规定标准安排。经费使用严格按照《寿县党政机关因公 临时出国经费管理办法》 (财公〔2016〕29 号)等相关规定执行。 2.公务接待费支出 5.64 万元, 与 2020 年度预算相比,减少 0.41 万元, 减少 0.1%。 2020 年堰口学区管理中心国内公务接待共 96 批次(其中外事接待 0 批次) ,689 人次(其中外事接待 0 人次) 。 主要是用于各级检查督查、学区各种活动的工作招待。经费使用贯 彻党中央“八项规定” 、 《党政机关厉行节约反对浪费条例》 、 县委县 政府有关具体要求,严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》 (寿办发〔2015〕2 号)相关规定。 3 公务用车购置及运行维护费 0 万元, 2020 年没有安排公务 用车购置费。 与 2020 年度预算相比没有变化。 截至 2020 年 12 月 31 日, 寿县堰口学区管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 -23-

寿县堰口学区管理中心2020年度部门决算及“三公”经费公开.doc




