72.兴国县长冈乡人民政府2021年部门决算公开.docx
长冈乡人民政府 2021 年度部门决算 目 第一部分 录 长冈乡人民政府部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 长冈乡人民政府部门概况 一、部门主要职能 (一)宣传贯彻党的路线、方针、政策,执行党中央、上级 党组织的决定,领导本乡工作,对本乡重大工作、重点问题进行 决策,认真抓好党的思想、组织和作风建设,支持和保证行政组 织、经济组织、群众组织充分行使职权,充分发挥基层党支部战 斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。 (二)监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政,秉公 办事,领导和组织实施本乡的“两个文明”建设。 (三)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的 决定与命令,发布决定。 (四)管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、 体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡 村建设等行政事务工作。 (五)建立健全农业科技体系,为农民和经济组织服务,调 整产业结构,发展特色产业。 (六)加快全乡公益事业的发展,组织救灾抢险重大工作。 (七)承办县委、县政府交办的其他工作。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:乡政府机 关。 本部门 2021 年年末实有人数 82 人,其中在职人员 42 人, 离休人员 0 人,退休人员 24 人;年末其他人员 16 人;年末学生 人数 0 人。 第二部分 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 编制单位:兴国县长冈乡人民政府 2021年度 收 入 支 出 行次 行次 项 目 决算数 项目(按功能分类) 栏 次 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入1 2,717.43 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收2 4,992.92 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款3 0.00 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支 38 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算 52 22 二十二、灾害防治及应急管 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排 57 本年收入合计 27 7,710.35 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 年初结转和结余 29 2,014.49 年末结转和结余 60 30 61 总计 31 9,724.84 总计 62 注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 公开01表 金额单位:万元 决算数 2 1,980.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.19 3.37 39.70 5,271.34 2,276.25 38.26 0.00 0.00 0.00 0.00 16.80 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 9,724.84 0.00 0.00 9,724.84 收入决算表 编制单位:兴国县长冈乡人民政府 项 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 公开02表 金额单位:万元 2021年度 目 本年收入合计 财政拨款收入 栏次 1 合计 7,710.35 201 一般公共服务支出 1,067.47 政府办公厅(室)及相关机构事务 20103 1,034.43 2010301 行政运行 1,034.43 20129 群众团体事务 33.04 2012901 行政运行 33.04 208 社会保障和就业支出 36.63 20805 行政事业单位养老支出 18.69 其他行政事业单位养老支出 2080599 18.69 20808 抚恤 16.92 2080899 其他优抚支出 16.92 20821 特困人员救助供养 1.02 农村特困人员救助供养支出 2082102 1.02 210 卫生健康支出 3.37 21007 计划生育事务 3.37 2100799 其他计划生育事务支出 3.37 211 节能环保支出 39.70 21199 其他节能环保支出 39.70 2119999 其他节能环保支出 39.70 212 城乡社区支出 5,145.98 21201 城乡社区管理事务 150.15 2120101 行政运行 137.77 2120102 一般行政管理事务 12.38 21203 城乡社区公共设施 2.91 其他城乡社区公共设施支出 2120399 2.91 国有土地使用权出让收入安排的支出 21208 4,992.92 2120801 征地和拆迁补偿支出 39.88 2120804 农村基础设施建设支出 231.52 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2120899 4,721.53 213 农林水支出 1,353.14 21301 农业农村 483.49 2130101 行政运行 28.69 2130108 病虫害控制 0.81 2130199 其他农业农村支出 454.00 21302 林业和草原 14.45 2130234 林业草原防灾减灾 14.45 21305 扶贫 171.21 2130504 农村基础设施建设 168.33 2130599 其他扶贫支出 2.88 21307 农村综合改革 683.98 对村级公益事业建设的补助 2130701 312.26 对村民委员会和村党支部的补助 2130705 109.91 对村集体经济组织的补助 2130706 100.00 2130799 其他农村综合改革支出 161.82 214 交通运输支出 38.26 21401 公路水路运输 38.26 2140199 其他公路水路运输支出 38.26 220 自然资源海洋气象等支出 16.80 22001 自然资源事务 16.80 2200101 行政运行 16.80 229 其他支出 9.00 22999 其他支出 9.00 2299999 其他支出 9.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2 7,710.35 1,067.47 1,034.43 1,034.43 33.04 33.04 36.63 18.69 18.69 16.92 16.92 1.02 1.02 3.37 3.37 3.37 39.70 39.70 39.70 5,145.98 150.15 137.77 12.38 2.91 2.91 4,992.92 39.88 231.52 4,721.53 1,353.14 483.49 28.69 0.81 454.00 14.45 14.45 171.21 168.33 2.88 683.98 312.26 109.91 100.00 161.82 38.26 38.26 38.26 16.80 16.80 16.80 9.00 9.00 9.00 科目名称 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 编制单位:兴国县长冈乡人民政府 项 支出功能分 类科目编码 类 款 项 目 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 公开03表 金额单位:万元 2021年度 本年支出合 计 201 20101 2010101 政府办公厅(室)及相关机构事务 20103 2010301 行政运行 20129 群众团体事务 2012901 行政运行 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 2080507 其他行政事业单位养老支出 2080599 20808 抚恤 2080899 其他优抚支出 20820 临时救助 2082001 临时救助支出 20821 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出 2082102 210 卫生健康支出 21007 计划生育事务 2100799 其他计划生育事务支出 211 节能环保支出 21199 其他节能环保支出 2119999 其他节能环保支出 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 2120102 一般行政管理事务 21203 城乡社区公共设施 2120303 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 2120399 国有土地使用权出让收入安排的支出 21208 2120801 征地和拆迁补偿支出 2120804 农村基础设施建设支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2120899 213 农林水支出 21301 农业农村 2130101 行政运行 2130108 病虫害控制 2130199 其他农业农村支出 21302 林业和草原 2130234 林业草原防灾减灾 21305 扶贫 2130501 行政运行 2130504 农村基础设施建设 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 对村级公益事业建设的补助 2130701 对村民委员会和村党支部的补助 2130705 对村集体经济组织的补助 2130706 2130799 其他农村综合改革支出 214 交通运输支出 21401 公路水路运输 2140199 其他公路水路运输支出 220 自然资源海洋气象等支出 22001 自然资源事务 2200101 行政运行 229 其他支出 22999 其他支出 2299999 其他支出 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 1 9,724.84 1,980.94 2.29 2.29 1,931.51 1,931.51 47.14 47.14 89.19 56.97 6.20 50.77 16.92 16.92 14.28 14.28 1.02 1.02 3.37 3.37 3.37 39.70 39.70 39.70 5,271.34 150.65 138.27 12.38 127.76 124.85 2.91 4,992.92 39.88 231.52 4,721.53 2,276.25 754.25 28.69 3.39 722.18 14.45 14.45 345.40 3.00 168.33 174.07 1,162.14 612.26 288.06 100.00 161.82 38.26 38.26 38.26 16.80 16.80 16.80 9.00 9.00 9.00 基本支出 2 1,505.10 942.78 2.29 2.29 893.35 893.35 47.14 47.14 74.91 56.97 6.20 50.77 16.92 16.92 0.00 0.00 1.02 1.02 3.37 3.37 3.37 39.70 39.70 39.70 153.57 150.65 138.27 12.38 2.91 0.00 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 273.98 86.58 28.69 0.00 57.89 0.00 0.00 9.24 3.00 0.00 6.24 178.16 0.00 178.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.80 16.80 16.80 0.00 0.00 0.00 项目支出 3 8,219.74 1,038.16 0.00 0.00 1,038.16 1,038.16 0.00 0.00 14.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.28 14.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,117.77 0.00 0.00 0.00 124.85 124.85 0.00 4,992.92 39.88 231.52 4,721.53 2,002.27 667.67 0.00 3.39 664.29 14.45 14.45 336.16 0.00 168.33 167.83 983.98 612.26 109.91 100.00 161.82 38.26 38.26 38.26 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 9.00 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 编制单位:兴国县长冈乡人民政府 收 项 目 入 行 次 公开04表 金额单位:万元 2021年度 支 金额 项目(按功能分类) 行 次 合计 出 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 算财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 3 4 5 1,980.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.19 0.00 0.00 3.37 0.00 0.00 39.70 0.00 0.00 278.42 4,992.92 0.00 2,276.25 0.00 0.00 38.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,731.92 4,992.92 0.00 0.00 0.00 0.00 栏 次 1 栏 次 2 一、一般公共预算财政拨款1 2,717.43 一、一般公共服务支出 33 1,980.94 二、政府性基金预算财政拨2 4,992.92 二、外交支出 34 0.00 三、国有资本经营预算财政3 0.00 三、国防支出 35 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 89.19 9 九、卫生健康支出 41 3.37 10 十、节能环保支出 42 39.70 11 十一、城乡社区支出 43 5,271.34 12 十二、农林水支出 44 2,276.25 13 十三、交通运输支出 45 38.26 14 十四、资源勘探工业信息等支 46 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支 50 16.80 19 十九、住房保障支出 51 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支 53 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理 54 0.00 23 二十三、其他支出 55 9.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的 58 0.00 本年收入合计 27 7,710.35 本年支出合计 59 9,724.84 年初财政拨款结转和结余 28 2,014.49 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 一、一般公共预算财政拨款29 2,014.49 61 二、政府性基金预算财政拨30 0.00 62 三、国有资本经营预算财政31 0.00 63 总计 32 9,724.84 总计 64 9,724.84 4,731.92 4,992.92 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位:兴国县长冈乡人民政府 项 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 公开05表 金额单位:万元 2021年度 目 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 本年支出合计 基本支出 1 2 4,731.92 1,505.10 201 1,980.94 942.78 20101 2.29 2.29 2010101 2.29 2.29 政府办公厅(室)及相关机构事务 20103 1,931.51 893.35 2010301 行政运行 1,931.51 893.35 20129 群众团体事务 47.14 47.14 2012901 行政运行 47.14 47.14 208 社会保障和就业支出 89.19 74.91 20805 行政事业单位养老支出 56.97 56.97 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 2080507 6.20 6.20 其他行政事业单位养老支出 2080599 50.77 50.77 20808 抚恤 16.92 16.92 2080899 其他优抚支出 16.92 16.92 20820 临时救助 14.28 0.00 2082001 临时救助支出 14.28 0.00 20821 特困人员救助供养 1.02 1.02 农村特困人员救助供养支出 2082102 1.02 1.02 210 卫生健康支出 3.37 3.37 21007 计划生育事务 3.37 3.37 2100799 其他计划生育事务支出 3.37 3.37 211 节能环保支出 39.70 39.70 21199 其他节能环保支出 39.70 39.70 2119999 其他节能环保支出 39.70 39.70 212 城乡社区支出 278.42 153.57 21201 城乡社区管理事务 150.65 150.65 2120101 行政运行 138.27 138.27 2120102 一般行政管理事务 12.38 12.38 21203 城乡社区公共设施 127.76 2.91 2120303 小城镇基础设施建设 124.85 0.00 其他城乡社区公共设施支出 2120399 2.91 2.91 213 农林水支出 2,276.25 273.98 21301 农业农村 754.25 86.58 2130101 行政运行 28.69 28.69 2130108 病虫害控制 3.39 0.00 2130199 其他农业农村支出 722.18 57.89 21302 林业和草原 14.45 0.00 2130234 林业草原防灾减灾 14.45 0.00 21305 扶贫 345.40 9.24 2130501 行政运行 3.00 3.00 2130504 农村基础设施建设 168.33 0.00 2130599 其他扶贫支出 174.07 6.24 21307 农村综合改革 1,162.14 178.16 对村级公益事业建设的补助 2130701 612.26 0.00 对村民委员会和村党支部的补助 2130705 288.06 178.16 对村集体经济组织的补助 2130706 100.00 0.00 2130799 其他农村综合改革支出 161.82 0.00 214 交通运输支出 38.26 0.00 21401 公路水路运输 38.26 0.00 2140199 其他公路水路运输支出 38.26 0.00 220 自然资源海洋气象等支出 16.80 16.80 22001 自然资源事务 16.80 16.80 2200101 行政运行 16.80 16.80 229 其他支出 9.00 0.00 22999 其他支出 9.00 0.00 2299999 其他支出 9.00 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 项目支出 3 3,226.82 1,038.16 0.00 0.00 1,038.16 1,038.16 0.00 0.00 14.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.28 14.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124.85 0.00 0.00 0.00 124.85 124.85 0.00 2,002.27 667.67 0.00 3.39 664.29 14.45 14.45 336.16 0.00 168.33 167.83 983.98 612.26 109.91 100.00 161.82 38.26 38.26 38.26 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 9.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位:兴国县长冈乡人民政府 人员经费 经济分 科目名称 类科目 301 工资福利支出 公开06表 金额单位:万元 2021年度 经济分 金额 科目名称 类科目 商品和服务 1,017.10 3 0 2 支出 350.00 30201 办公费 公用经费 经济分 金额 科目名称 类科目 债务利息及 459.60 3 0 7 费用支出 国内债务 121.60 30701 付息 国外债务 5.00 30702 付息 国内债务 2.00 30703 发行费用 国外债务 0.00 30704 发行费用 0.00 3 1 0 资本性支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 110.00 30202 印刷费 30103 奖金 13.50 30203 咨询费 30106 伙食补助费 65.00 30204 手续费 30107 绩效工资 240.00 30205 水费 30108 65.00 30206 电费 7.00 31001 7.80 30207 邮电费 6.00 31002 26.00 30208 取暖费 0.00 31003 23.00 30209 物业管理 0.00 31005 0.80 30211 差旅费 5.00 31006 30113 机关事业单 位基本养老保 职业年金缴 费 职工基本医 疗保险缴费 公务员医疗 补助缴款 其他社会保 障缴费 住房公积金 40.00 30212 30114 医疗费 0.00 30213 30109 30110 30111 30112 费 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 房屋建筑 物购建 办公设备 购置 专用设备 购置 基础设施 建设 大型修缮 0.00 0.00 20.00 31008 信息网络 及软件购置 物资储备 1.30 31009 土地补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他工资福 30199 利支出 对个人和家庭 303 的补助 30301 离休费 76.00 30214 因公出国 (境)费用 维修 (护)费 租赁费 28.40 30215 会议费 9.00 31010 安置补助 0.00 培训费 0.00 30302 退休费 0.00 30217 地上附着 1.00 310111 物和青苗补 43.92 31012 拆迁补偿 30303 退职(役) 公务用车 购置 其他交通 工具购置 文物和陈 列品购置 无形资产 购置 其他资本 性支出 对企业补助 0.00 资本金注 0.00 0.00 22.00 31204 政府投资 基金股权投 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 65.00 31299 0.00 399 其他对企 业补助 其他支出 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿 费用支出 对民间非 营利组织和 其他支出 0.00 30304 费 抚恤金 0.00 30216 0.00 30218 0.00 30224 公务接待 费 费 费 0.00 31007 专用材料 0.00 31013 被装购置 0.00 31019 专用燃料 0.00 31021 30305 生活补贴 16.40 30225 30306 救济费 6.00 30226 劳务费 90.00 31022 委托业务 21.00 31099 工会经费 24.30 3 1 2 30307 医疗费补助 0.00 30227 30308 助学金 0.00 30228 30309 奖励金 个人农业生 产补贴 30311 代缴社会保险 费 其他对个人 30399 和家庭的补助 30310 费 费 1.00 30229 福利费 2.00 31201 0.00 30231 公务用车 运行维护费 其他交通 费用 税金及附 加费用 其他商品 和服务支出 13.48 31203 0.00 30239 5.00 30240 30299 39908 39999 人员经费合计 1,045.50 公用支出合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 459.60 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位:兴国县长冈乡人民政府 2021年度 公开07表 金额单位:万元 项目 栏次 年初预算数 决算数 行次 1 2 一、“三公”经费支出 1 59.00 57.40 1.因公出国(境)费 2 0.00 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 3 15.00 13.48 (1)公务用车购置费 4 0.00 0.00 (2)公务用车运行维护费 5 15.00 13.48 3.公务接待费 6 44.00 43.92 (1)国内接待费 7 43.92 其中:外事接待费 8 0.00 (2)国(境)外接待费 9 0.00 二、相关统计数 10 1.因公出国(境)团组数(个) 11 0 2.因公出国(境)人次数(人) 12 0 3.公务用车购置数(辆) 13 0 4.公务用车保有量(辆) 14 2 5.国内公务接待批次(个) 15 600 其中:外事接待批次(个) 16 0 6.国内公务接待人次(人) 17 3,500 其中:外事接待人次(人) 18 0 7.国(境)外公务接待批次(个) 19 0 8.国(境)外公务接待人次(人) 20 0 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公” 经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安 排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位:兴国县长冈乡人民政府 项 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 212 21208 2120801 2120804 2120899 目 科目名称 栏次 合计 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 农村基础设施建设支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 公开08表 金额单位:万元 2021年度 年初结转和结 余 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出 本年收入 小计 2 4,992.92 4,992.92 4,992.92 39.88 231.52 4,721.53 3 4,992.92 4,992.92 4,992.92 39.88 231.52 4,721.53 基本支出 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明:当此表数据为零时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 5 4,992.92 4,992.92 4,992.92 39.88 231.52 4,721.53 年末结转和 结余 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 编制单位:兴国县长冈乡人民政府 项 公开09表 金额单位:万元 2021年度 目 支出功能分 类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 合计 1 2 3 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 国有资产占用情况表 编制单位:兴国县长冈乡人民政府 2021年度 公开10表 单位:台、辆、套 项 目 栏次 决算数 一、车辆数合计(台、辆) 1 1.副部(省)级及以上领导用车 2 2.主要领导干部用车 3 3.机要通信用车 4 4.应急保障用车 5 5.执法执勤用车 6 6.特种专业技术用车 7 7.离退休干部用车 8 8.其他用车 9 二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 10 三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) 11 注:本表反映截止2021年12月31日,部门占用的国有资产情况。 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入总计 9724.84 万元,其中年初结转和 结余 2014.49 万元,较 2020 年增加 395.28 万元,增长 24.41%; 本年收入合计 7710.35 万元,较 2020 年增加 5310.97 万元,下 上升 221.34%,主要原因是:该年度巩固拓展脱贫攻坚成果项目 的调整。 本年收入的具体构成为:财政拨款收入 7710.35 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 %;经营收入 0 万元,占 他收入 0 万元,占 %;其 %。 二、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出总计 9724.84 万元,其中本年支出合 计 9724.84 万元,较 2020 年增加 7720.74 万元,增加 385.24%, 主要原因是:该年度巩固拓展脱贫攻坚成果项目的调整;年末结 转和结余 0.00 万元,较 2020 年减少 2014.50 万元,下降 100%, 主要原因是:年未财政局收回全部的结转和结余资金。 本年支出的具体构成为:基本支出 1505.10 万元,占 15.47%;项目支出 8219.74 万元,占 84.53%;经营支出 0 万元, 占 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万 元,占 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 9724.84 万元,决算数为 9724.84 万元,完成年初预算的 100%。其中: (一)一般公共服务支出年初预算数为 1980.94 万元,决算 数为 1980.94 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:单位 正常运转支出。 (二)社会保障和就业支出年初预算数为 89.19 万元,决算 数为 89.19 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:单位正 常运转支出。 (三)卫生健康支出年初预算数为 3.37 万元,决算数为 3.37 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:单位正常运转 支出。 (四)节能环保支出年初预算数为 39.70 万元,决算数为 39.70 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:单位正常运 转支出。 (五)城乡社区支出年初预算数为 5271.34 万元,决算数为 5271.34 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:单位正常 运转支出。 (六)农林水支出出年初预算数为 2276.25 万元,决算数为 2276.25 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:单位正常 运转支出。 (七)交通运输支出年初预算数为 38.25 万元,决算数为 38.25 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:单位正常运 转支出。 (八)自然资源海洋气象等支出年初预算数为 16.80 万元, 决算数为 16.80 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:单 位正常运转支出。 (九)其他支出年初预算数为 9.00 万元,决算数为 9.00 万 元,完成年初预算的 100%,主要原因是:单位正常运转支出。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1505.10 万元,其中: (一)工资福利支出 1017.10 万元,较 2020 年增加 107.82 万元,增长 11.85%,主要原因是:人员经费正常增加。 (二)商品和服务支出 459.60 万元,较 2020 年增加 153.84 万元,上升 50.31%,主要原因是:以前基数偏低,现调整实际 支出费用。 (三)对个人和家庭补助支出 28.40 万元,较 2020 年增加 16.61 万元,增加 140.88%,主要原因是:费用支出的调整。 (四)资本性支出 0 万元,较 2020 年增加(减少) 增长(下降) 万元, %,主要原因是:……。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 59.00 万元,决算数为 57.40 万元,完成预算的 97.28%,决算数较 2020 年增加 32.40 万元,增长 129.60%,其 中: (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数 为 0 万元,完成预算的 %,决算数较 2019 年增加(减少) 元,增长(下降) 万 %,主要原因是......。决算数较年初预算 数增加(减少)的主要原因是:……。全年安排因公出国(境) 团组 个,累计 人次,主要为:……。 (二)公务接待费支出年初预算数为 44.00 万元,决算数为 43.92 万元,完成预算的 99.81%,决算数较 2020 年增加 27.92 万元,增长 174.50 %,主要原因是 2020 年决算数较低,不符合 实际,2021 年进行了适当调整。全年国内公务接待 600 批,累 计接待 3500 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要 为:……。 (三)公务用车购置及运行维护费支出 13.48 万元,其中公 务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算 的 %,决算数较 2019 年增加(减少)0 万元,增长(下降) %, 主要原因是......,全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算 数增加(减少)的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出 年初预算数为 15.00 万元,决算数为 13.48 万元,完成预算的 89.86%,决算数较 2020 年增加 4.48 万元,增长 49.77 %,主要 原因是 2020 年决算数较低,不符合实际,2021 年进行了适当调 整,年末公务用车保有 2 辆。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 459.60 万元(与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数增加 0 万元, 增长 0%,主要原因是年初预算做的比较精准。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 7.75 万元,其中:政府 采购货物支出 7.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.75 万元,占政府采 购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 政府采购支出总额的 万元,占 %。(部门公开的政府采购金额的计算口 径为:本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金 额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。) 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日,本部门(单位)国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。 九、预算绩效情况说明 (一)绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预 算项目支出所有二级项目22个全面开展绩效自评,共涉及资金 1438.81万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对“2021年上社村上社村道路硬化”项目”等1个项目 开展了部门评价,涉及一般公共预算支出15.30万元,政府性基 金预算支出 0万元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托 “XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看, 项目建设基本达到年初设定绩效目标。 组织对“长冈乡人民政府”1个部门开展整体支出绩效评价 试点,涉及一般公共预算支出1438.81万元,政府性基金预算支 出0万元。其中,对“XXX”、“XXX”等部门(单位)整体支出 分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价 情况来看,单位建设基本达到年初设定绩效目标。 (二)部门决算中项目绩效自评结果。 我部门今年在部门决算中反映“2021年上社村上社村道路硬 化”项目绩效自评结果。 项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,“2021 年上社村上社村道路硬化”项目绩效自评得分为92分。项目全年 预算数为16.00万元,执行数为15.30万元,完成预算的95.63%。 项目绩效目标完成情况:一是项目质量目标完成较好;二是群众 满意度较高。发现的问题及原因:一是绩效评价在目标设定上过 于简单;二是绩效评价的内容上还有待于进一步完善。下一步改 进措施:一是绩效评价要确定科学完善的评价原则;二是绩效评 价方法上要注意适当性、可操作性。 (三)部门评价项目绩效评价结果。 长冈乡人民政府部门整体支出评价报告已向社会公开,报告 框架参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中 《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。 兴国县长冈乡人民政府 2021 年度部门整体 支出绩效自评报告 一、部门概况 (一)部门基本情况 1.部门组织机构及人员: 长冈乡人民政府内设 4 个党政 机构,包括党政办公室(社会治理办公室)、党建办公室、 财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室。与三定方案 相符,无违规滥设机构行为。 本单位编制总人数为 42 人, 2021 年在岗人员 42 人,离退休人员 24 人。 2.部门职能概述: (1)认真贯彻党的路线、方针、政策,执行本级人民代 表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定 和命令。 (2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算, 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、 水利、环境保护、招商引资、林业、就业、扶贫、体育事业、 财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。 (3)维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和 其他权利。 (4)保护各种经济组织的合法权益。 (5)指导村委会工作,认真做好接待群众的来信、来访 工作,听取群众意见,解决困难,处理矛盾,办好群众的事。 (6)承办县人民政府交办的其他事项。 (二)部门内部管理情况 日常管理:根据绩效评价的要求,我们成立了绩效评价 工作领导小组,对照自评方案进行研究和部署,党组成员及 各股室全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的 内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时 纠正偏差,促进绩效管理常态化。 财务管理:严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理 工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支 出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进 司法行政工作的发展。 预决算公开:按照县财政局的要求,我乡在兴国县人民 政府网站上进行了每年的预决算的公开。 资产管理:我乡对本单位的财务情况及固定资产情况等 进行了全面清理和核查, 并根据资产清查发现和暴露的问题, 全面总结经验,认真分析原因,研究制定切实可行的措施和 办法,建立健全了资产管理制度。 档案管理:根据《会计法》、《行政事业单位财务管理 制度》等有关规定,结合项目建设特点,制定《项目资金使 用和管理制度》,加强项目建设管理,完善财务管理体系, 保证了会计资料真实、完整。 风险控制:正确实施财务管理方法,既参阅健全核算体 系,做好预算、成本控制、决算工作,又由乡领导班子成员 监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高资金使用效率, 更按时编制财务会计报表,增加了会计信息的及时性、准确 性和完整性。 二、部门整体支出管理及使用情况 县财政局年初批复长冈乡人民政府 2021 年度部门预算 9724.84 万元,年中追加(减)预算 0 万元,合计 9724.84 万元。当年实际完成收入 9724.84 万元;完成支出 9724.84 万元,其中工资福利支出 1017.10 万元、商品和服务支出 459.60 万元、对个人和家庭的补助支出 28.40 万元、项目支 出 8219.74 万元等;年底结余 0 万元,其中基本支出结余 0 万元、项目结余 0 万元。部门预算支出与执行结果的差异总 额为 0 万元,差异的具体情况及原因见下表: 长冈乡人民政府 2021 年度财政拨款预算执行总体情况 单位:万元 小计 基本支出 人员经费 公用经费 项目支出 1505.10 1045.50 459.60 8219.74 预算数 执行数 预算与执行 的差异数 小计 基本支出 人员经费 公用经费 项目支出 1505.10 1045.50 459.60 8219.74 小计 0 差异原因主要是:无 基本支出 人员经费 公用经费 0 0 项目支出 0 (一)基本支出情况 长冈乡人民政府基本支出主要用于保障机关的正常运 转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出,主要包括 工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等三 项支出合计 1505.10 万元。其中,工资福利支出 1017.10 万 元、商品和服务支出 459.60 万元、对个人和家庭的补助支 出 28.40 万元。 2021 年三公经费预算 59.00 万元,2021 年三公经费实 际支出 57.40 万元,三公经费 2021 年较 2020 年支出增加 32.40 万元,增加幅度为 129.60%; 2020 年公用经费预算 459.60 万元,实际支出 459.60 万 元,公用经费总体控制率 100%。 (二)项目组织实施情况 1.项目资金管理情况分析。项目资金的管理使用严格按 照中央、省、市、县的相关规定执行。资金拨付有完整的审 批程序和手续;支出符合部门预算批复的用途;资金专款专 用,资金支付依据和开支标准合法合规,会计核算符合相关 规定。 2.项目资金安排落实情况。2021 年预算安排巩固脱贫攻 坚成果项目资金为 1438.81 万元。 3.项目资金实际使用及执行进度情况。2021 年项目支出 1437.31 万元,预算执行率 99.80%。 三、部门整体支出绩效情况 (一)评价得分及等级标准。通过自评,我单位财务管理 制度健全规范,无违规违纪现象,项目实际完成绩效值均已 达到预期绩效目标,项目实施效果明显,达到预期要求,提 高了资金的使用效益,2021 年部门整体支出自评得分为 92 分,自评结果为优秀。 (二)部门履职及履职效益情况。 1.脱贫攻坚取得大胜利。我们坚持把脱贫攻坚作为第 一民生工程来抓,创新推出一批具有长冈特色的经验做法, “智志双扶”经验做法接受中央电视台等八大新闻媒体专 项采访,并入选国务院扶贫办“典型市县乡村总结材料”, 以“零漏评、零错退、群众认可度高”的优异成绩顺利通过 国家脱贫退出评估检查,高质量实现脱贫摘帽。一是政策 全面落实。累计投入资金 1243.5 万元实施易地扶贫搬迁 12 户 56 人、农村危房改造 206 户、建设保障房 70 套, 实现住房有保障;大力推进义务教育“改薄”计划,公办中 心幼儿园建成开园,兴国七中长冈校区等 12 所学校完成 维修改造,全面落实“两免一补”、雨露计划等助学政策, 累计资助贫困家庭学生 1786 人次,实现教育有保障;建 成 12 个村级公办卫生室,严格落实贫困人口“四道保障线” 政策,持续推进贫困人口家庭医生签约服务,慢性病认定 应认尽认,完成慢性病认定 2360 人次,实现医疗有保障。 “两不愁、三保障”问题全面解决,助推全乡 1426 户 5702 人贫困人口脱贫退出,贫困发生率由 9.11%降至 0。二是 收入全面提升。加大产业直补力度,鼓励贫困对象积极发 展家庭种养产业。坚持家门口就业与输出就业相结合,整 合乡、村公益性岗位资源,设立农村保洁、河道巡查、公 路养护、图书管理等公益性岗位 241 个,拓宽贫困劳动力 的就业渠道。全面落实外出务工交通补贴、就业补贴等政 策,鼓励贫困劳动力外出就业。定期组织“兴国表嫂”、“工 匠技能”等专题培训,提高贫困人口就业能力。多举措实 现贫困人口收入全面提升。运用产业带动、筑巢引凤、资 源开发等 11 种发展模式,村集体经济日益壮大,全乡 13 个村经营性收入全部突破十万元。三是整改全面完成。针 对脱贫攻坚期间巡视巡察反馈问题,建立了“照单全收的 自查机制、责任到人的整改机制、注重实效的跟踪机制”, 确保件件有落实,高质高效完成了各级反馈和对照自查 164 个问题整改,以问题整改的实际成效促进了脱贫攻坚 工作质量的提升,问题整改“闭环管理工作法”在全县进行 推广。 2.乡村振兴迈出大步伐。用“产业兴旺”点燃“振兴引 擎”,有序推进重点工程和示范乡镇建设,乡村振兴蹄疾 步稳。一是产业发展“多点开花”。粮食作物、烟叶、脐橙、 油茶、生猪、肉牛等传统农业成果丰硕。将蔬菜产业打造 成为全乡特色支柱产业,规模达 1200 余亩,已建成仁塘、 上社、塘石、河坪集中连片蔬菜产业带,石燕、长冈千亩 稻虾共养基地已产生可观的经济效益,形成了以烟叶、 肉牛等传统产业和大棚蔬菜、千亩稻虾共养等特色产 业“百花齐放”的良好格局。二是重点工程“如火如荼”。 长冈作为毗邻县城的大乡镇,承接了嘉禾医院、现代服务 业新城项目、中石油加油站、220KV 长冈变电站等一批 县重点工程落地。为此专门抽调有工作经验的精干力量成 立重点工程推进专班,有力加快了重点工程建设步伐。如, 仅用 21 天全面完成嘉禾医院征迁任务,展现了模范长冈 的工作效率;快速推进现代服务业新城项目、迎宾大道加 油站土地征收工作;完成瑞兴于快速交通走廊项目 1238.9 亩土地征收,仅用 3 个星期签订坟墓搬迁协议 626 穴,占 搬迁总任务数 728 穴的 86%。 项目征迁工作走在全县前列, 全面保障了各项重点工程建设。三是示范乡镇“雏形初现”。 聘请江西省规划设计院,按照“连点成线、拓线成面、突 出特色、整片打造”原则进行高起点规划,目前已完成示 范乡总体规划编制和具有红色文化特色的专项规划,正稳 步推进国土空间规划编制。抽调精干力量成立圩镇建设和 长冈“示范村”两个工作组,坚持先拆除整治、后示范建设 的整体思路,集中力量对围墙、铁皮棚、破旧土坯房、飘 窗等违章建筑开展拆除整治,已拆除共 7800 多平方米。 同时,对照示范乡考核指标,围绕民生短板,整合各部门 项目资金,形成了三个大类 80 个子项目共约 8 千万元的 项目建设清单,每个项目落实具体分管领导牵头负责。其 中,2021 年建设项目 56 个,目前已开工 21 个项目,市 级示范乡建设有序推进。 3.城乡面貌发生大变样。以“人居环境整治三年攻坚 行动”为抓手,补齐基础设施短板,紧盯生态文明,城乡 面貌焕然一新。一是环境整治成效显著。通过“示范先行、 片区推进、全域整治”思路,建立健全卫生公约机制、评 比积分机制、“片长”责任机制,扎实推进农村人居环境整 治。累计拆除“空心房”33 万㎡、旱厕 300 余处、拆除违章 建筑 5000㎡,拆除违章搭棚 12000㎡,实现农村旧貌换新 颜。集中力量开展圩镇环境整治,推动圩镇店铺统一标识, 整修圩镇主路两侧水沟、花圃,两侧规划停车位规范圩镇 停车,促进圩镇脏乱差面貌得到极大改善。二是基础设施 日益完善。5 年累计投入资金 1.28 亿元,实施项目 738 个, 完成圩镇主路“白改黑”,236 个村民小组实现通组道路硬 化、低压线路改造、安全饮水全覆盖,改建危桥 12 座, 修建水陂 18 座、浆砌水沟 8000 余米,建成污水处理项目 5 个等等,乡村基础设施明显改善。三是生态文明持续改 善。严格按照大气污染防治工作要求,扎实做好秸秆、稻 草禁烧工作,加强对辖区范围内 7 家砖厂的专项巡查,杜 绝超标排放现象。严格落实“河长制”,深入推进畜禽养殖 污染防治,扎实开展河湖管理“四乱”整治。严格落实“林 长制”,加大山水林田湖草综合治理力度,积极实施低质 低效林改造工程, 集中力量和资源打好松材线虫病防控战。 4.民生质量获得大提升。我们坚持以人民为中心的发 展思想,凝心聚力办好民生实事,强化综治信访维稳,不 断提高群众的获得感、幸福感和安全感。一是公共服务有 声有色。50 件民生实事全面完成。新农合、新农保参保 率逐年提高,低保、五保、医疗救助等各项补助应补尽补, 乡、村社保体系日趋完善。整合民政、医保、退役军人、 自然资源等便民服务,开通线上、线下服务渠道,推行延 时错峰服务,让群众真正“只跑一次”。升级改造 13 个村 级新时代文明实践站和农家书屋,大大丰富村民的精神文 化生活。抓严抓实疫情防控各项措施,对适龄接种人群开 展“地毯式”摸排,有序高效推进疫苗接种,做到应接尽接, 截至今年 9 月份, 全乡共摸排 35600 人,已累计接种 47200 剂次(含第一和第二针)。二是综治信访有章有法。纵深 推进扫黑除恶专项斗争,有序推进市域社会治理现代化, 强化“多网合一”社会治理网络,统筹抓好社区矫正、肇事 肇祸严重精神障碍患者管控、“心防”工程、禁毒宣传等各 项工作。落实信访“一周一汇总、一研判”工作机制,化解 率逐年提升,信访秩序明显好转。三是应急管理有力有效。 成立了长冈乡应急管理委员会,定期开展安全生产集中整 治行动。多措并举扩大森林防火、防溺水宣传范围,各村 重点山塘、水域全部覆盖安全责任牌和危险提示牌。常态 化对全乡 17 处地质灾害点及 5 处山洪易发区进行隐患排 查,定期组织防火、防汛等应急演练活动,全面筑牢安全 防线。 5.政府建设实现大突破。我们坚持转作风、提效能, 强化自身建设,进一步提升政府治理水平。一是建好“五 型政府”。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果和持 续开展好党史学习教育,结合本土丰富的红色资源,以忠 诚、创新、担当、服务、过硬的实际行动深入推进“五型” 政府建设,提高了为民服务意识,“五型”政府建设获得群 众认可。二是做好依法施政。深化乡镇机构改革,整合审 批服务和执法力量,创新运用大数据平台,政务服务升级 提速。强化政府效能建设,进一步完善了公务接待、公车 管理、财务管理、项目管理等制度,节约了成本,防范了 风险。自觉接受人大监督和社会监督,积极采纳和办理人 大代表建议。“问政江西”、“问政赣州”、“赣州市 12345” 热线等各类投诉咨询办结率 100%。三是抓好作风建设。 不断加强政府廉政建设,对形式主义、官僚主义开展集中 整治。持续推进廉洁兴国建设,出台《长冈乡限额以下政 府性投资工程项目招标及单位自行采购管理办法》,抓严 项目规范性招标和自行采购管理, 扎紧不能腐的制度笼子。 制定出台“两方案八措施”等乡村干部考核方案,突出差异 化考核,科学发挥考核“指挥棒”作用,有效解决了“干与 不干、干多干少、干好干坏一个样”的问题。 与此同时,国防动员和双拥共建深入开展,“尊崇工作法” 全面推行。统计、农机、金融、消防、民族宗教等各项工作 都取得了新突破,工会、共青团、妇联、残联等群团组织在 全乡经济社会发展中发挥了积极作用。 四、存在的主要问题 问题:人员和经费不足。一是由于政府行政工作社会面 广、工作量大,政府行政部门人力不足问题,不能得到有效 缓解。二是受政策体制等原因,确保运转及发展难度很大, 工作经费明显不足。 五、改进措施和有关建议 建议:根据实际情况,逐年增加相关工作经费,招录一 批政治素养、法律素养、文化素养等综合素养高的人员,充 实基层政府队伍。 兴国县长冈乡人民政府 2022 年 8 月 20 日 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨 款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按 规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收 入和附属的企业上缴的利润等。 5.上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 6.其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入 等以外的各项收入。 7.使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统 计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。 8.上年结转和结余:填列 2021 年全部结转和结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 9.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结 转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项 下的事业基金和专用基金。 10.年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项 目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事 业基金和专用基金。 11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类 经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公 用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个 人和家庭的补助”外的其他支出。 12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单 位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反 映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待(含外宾接待)支出。 15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理 的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 16.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开 支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上 述人员缴纳的各项社会保险费等。 17.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位 购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略 性和应急储备支出)。 18.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映 用于对个人和家庭的补助支出。 19.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各 级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急 性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政 支持企业更新改造所发生的支出。