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2021年靖位靖位乡人民政府部门绩效自评报告(附件二).docx

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2021年靖位靖位乡人民政府部门绩效自评报告(附件二).docx

2021 年度靖位乡 部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 (一)部门基本情况 新宁县靖位乡人民政府单位内设机构包括:党政综合办公室、基层党建办 公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资 源和生态环境办公室。 新宁县靖位乡 2021 年末编制人数共 54 人,其中行政编制 21 人,事业编制 31 人,后勤编制 2 人。 2021 年年末实有在职人员 42 人(行政人员 19 人,事业 编制人员 23 人);未超编。 (二)车辆情况 公务车辆 1 辆。 (三)部门的主要职责 (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造 和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地 区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系, 组织经济运行,促进经济发展。 (2)制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及 公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护, 做好护林防火工作。 (3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会 公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经 济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。 (4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断 培植税源,管好财政资金,增强财政实力。 (5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷 信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。 (6)完成上级政府交办的其它事项。 (四)部门整体支出情况 2021 年度支出合计 678.07 万元,其中:基本支出 457.07 万元,占 67.41%; 项目支出 221 万元,占 32.59%。 二、部门整体支出管理及使用情况 (一)基本支出情况 2021 年度基本支出 457.07 万元,占总支出的 67.41%。其中工资福利支出 405.73 万元,一般商品和服务支出 33.58 万元,对个人和家庭的补助 17.51 万 元,资本性支出 0.25 万元。 (二)项目支出情况 2021 年度项目支出 221 万元,占总支出的 32.59%。商品和服务支出 113.35 万元,对个人和家庭的补助 67.74 万元,资本性支出 39.91 万元。 (三)财政拨款收入支出情况 2021 年度财政拨款支出 640.66 万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出 137.31 万元,占 21.43%;公共安全(类)支出 0.32 万元,占 0.05%;科学技术(类)支出 0.84 万元,占 0.13%;文化旅游体育与传媒(类) 支出 14.73 万元,占 2.3%;社会保障和就业(类)支出 100.42 万元,占 15.67%;卫生健康(类)支出 22.19 万元,占 3.46%;节能环保(类)支出 9.04 万元,占 1.41%;城乡社区(类)支出 0.5 万元,占 0.08%;农林水(类)支出 347.29 万元,占 54.21%;交通运输(类)支出 2 万元,占 0.31%;然资源海洋 气象等(类)支出 1.21 万元,占 0.19%;住房保障(类)支出 2 万元,占 0.31%;灾害防治及应急管理(类)支出 2.6 万元,占 0.41%。其他(类)支出 0.2 万元,占 0.03%。 (四)“三公”经费情况 1、因公出国(境)费用 2021 年无因公出国(境)费用支出 2、公务接待费 公务接待费支出预算为 6 万元,支出决算为 2.74 万元,完成预算的 45.67%, 决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约 要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比 减少 6 万元,下降 70.18%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神 和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所减 少。。 3、公务用车购置及运行费 公务用车购置费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数与年初预算 数据持平,与上年相比持平,持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车 购置费用。 公务用车运行维护费支出预算为 4.46 万元,支出决算为 2.82 万元,完成预 算的 63.23%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精 神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少 1 万元,下降 24.8%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项 规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年 有所减少。 三、部门整体支出绩效情况 一、严格按照县“四个精准”、“五个一批”的要求,落实贫困户“一 超过、两不愁、三保障”政策,扎实开展精准扶贫工作。 二、扎实开展好五个到户、“三联三送”等相关工作,走访慰问群众,宣 传政策、帮助群众解决生产生活中的实际问题,提高群众满意度,全乡民调成绩 处于市县前列。 三、深入开展乡村环境卫生整治工作,落实以村为主的环境卫生整治模式, 各村结合自身实际,制定切实可行的环境卫生村规民约。通过出台管理制度、聘 请保洁人员、实行评比奖励等一系列措施,我乡的环境卫生工作成效明显,在市 县检查考核中每次都排名靠前。 四、重视生态建设,保护好 60 多公里河道溪流。通过加强河长制工作,严 格落实巡河制度,联合派出所、村红袖章小分队对辖区内的河道环境、采矿挖沙、 电鱼网鱼等行为实施高压态势的整治,一经发现严肃处理。 五、进一步加强党的建设工作,加强党员自身修养,真正起到带头模范作 用。 四、绩效评价 本年预算控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员 控制率小于 100%。预算安排的基本支出保障了我乡正常的工作运转,严格遵守 各项财经纪律,在资金的管理和使用上,严守法律底线、纪律底线、道德底线。 我乡严格按照厉行节约的要求,精打细算,规范事务管理工作,提高服务 质量,降低运行成本,合理配置,提高保障能力,使各项目标任务落到实处。认 真贯彻落实从严治党各项要求,把政治建设摆在首位,持之以恒推进全面从严治 党,坚定理想信念,强化工作担当。把握工作规律,牢记工作的根本任务、基本 职责、工作格局、价值理念和工作方法,并在实践中坚持发展和丰富完善,不断 提高工作能力和工作水平。 我乡党委政府在切实贯彻上级部门的政策精神下,确保基层政权、社会治 安的稳定。在这个基础上,带领群众发展经济,改变穷困落后的面貌,获得了群 众的普遍拥护和赞扬,在民意测评中,群众满意度较高。整体支出绩效综合评分 良好。 五、存在的问题 1、预算编制的合理性有待提高,在预算编制执行过程中存在无法准确编实 2、预算执行情况还有待加强,加快支出的同时要严格按照预算批复支出各 项经费。 六、改进措施和建议 1、领导要高度重视年初预算的编制,从全局高度对新年度的工作及开展工 作中的各项经费支出作出精确安排,让预算的编制更加合理、科学、有据,不流 于形式。 2、加强预算法制化观念,增强预算约束力,自觉维护预算编制的严肃性。 加强预算执行和管理,并采取有效措施纠正偏差。 3、进一步压缩三公经费支出,严格控制三公经费的规模和比例,进一步加 强三公经费的管理。 4、按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系, 牢固树立行政成本意识,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。 5、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》 等学习培训,规范预算收支核算,切实提高预算收支管理水平。

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