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赣州市纪委市监委2020年度部门决算.doc

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赣州市纪委市监委 2020 年度部门决算 目 第一部分 录 赣州市纪委市监委部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -1- 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 赣州市纪委市监委部门概况 一、部门主要职能 中共赣州市纪律检查委员会(以下简称“市纪委”)、赣州 市监察委员会(以下简称“市监委”)是党统一领导下的反腐败 工作机构,合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行 党的纪律检查、国家监察两项职能。 主要职责是: (一)负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央 纪委、省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定,维护党的 章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行 情况,协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反 腐败工作。 (二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责 职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪 的决定;对市委工作部门、市委批准设立的党组(党委),各县 (市、区)党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履 行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展 谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的 章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消 对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议; 受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。 -3- (三)在市委领导下,配合市委巡察工作领导小组组织开展 巡察工作,指导县(市、区)党委巡察工作,指导市委巡察工作 领导小组办公室的工作。 (四)负责全市监察工作。贯彻上级关于监察工作的决定, 维护宪法法律,依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监 察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。 (五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展 廉政教育,对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公 用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪 污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊 以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公 职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领 导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察 院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。 (六)负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反 腐败宣传教育工作。 (七)负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反 腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研 究;制定或者修改全市纪检监察有关文件制度,对有关机关、部 门起草的法规和规范性文件草案提出意见。 (八)负责组织协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作,督促 有关单位做好相关工作。 -4- (九)根据干部管理权限,负责纪检监察系统领导班子建设、 干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业 务指导;会同有关方面做好市纪委市监委派驻机构、县级纪检监 察机关、市管企业、市管大中专院校纪检监察机构领导班子建设 有关工作;组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。 (十)完成省纪委、市委交办的其他任务。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个,包括:中共赣州 市纪委市监委机关、市委巡察办、赣州市党风廉政教育管理中心。 本部门 2020 年年末编制人数 129 人,其中行政编制 124 人, 事业编制 5 人;年末实有人数 153 人,其中在职人员 121 人,退 休人员 32 人。 -5- 第二部分 2020 年度部门决算表 -6- -7- -8- -9- - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 3958.84 万元,其中年初结转和 结余 395.48 万元,较 2019 年减少 39.84 万元,下降 1%;本年 收入合计 3563.36 万元,较 2019 年减少 290.05 万元,下降 7.53%,主要原因是:年初结转结余较上一年度增长较多。 本年收入的具体构成为:财政拨款收入 3958.84 万元, 占 100 %。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 3958.84 万元,其中本年支出合 计 3531.59 万元,较 2019 年减少 66.62 万元,下降 1.85%;年 末结转和结余 427.26 万元,较 2019 年增加 31.78 万元,增长 8.03%,主要原因是:增加了预留 2021 年度年初使用资金。 本年支出的具体构成为:基本支出 3531.59 万元,占 100%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3563.36 万元,决算数为 3531.59 万元,完成年初预算的 99.1%。其中: (一)一般公共服务支出年初预算数为 3111.12 万元,决算 数为 3080.47 万元,完成年初预算的 99.01%。 (二)社会保障和就业支出年初预算为 168.9 万元,决算数 为 168.47 万元,完成年初预算的 99.75%。 - 16 - (三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为 131.21 万元, 决算数为 130.5 万元,完成年初预算的 99.46%。 (四)住房保障支出预算为 152.13 万元,决算数为 152.14 万元,完成年初预算的 100.01%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3531.58 万元,其中: (一)工资福利支出 2780.14 万元,较 2019 年增加 94.44 万元,增长 3.52%,主要原因是:工资正常增长以及人员增加。 (二)商品和服务支出 566.44 万元,较 2019 年减少 190.37 万元,下降 25.15 %,主要原因是:受疫情影响,相关业务活动 支出减少。 (三)对个人和家庭补助支出 9.32 万元,较 2019 年减少 33.7 万元,下降 78.34 %,主要原因是:上年度新增退休去世人 员 1 名,抚恤金支出增加,本年度无此项支出。 (四)资本性支出 175.67 万元,较 2019 年增加 62.99 万元, 增长 55.9%,主要原因是:本年度新增信息化升级改造支出。 五、“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 184.9 万 元,决算数为 99.07 万元,完成年初预算的 53.58%,决算数较 2019 年减 37.71 万元,下降 27.57%,其中: (一)因公出国(境)支出年初预算数为 8.00 万元,决算 数为 0 万元,完成年初预算的 0%,决算数较 2019 年减少 8.46 - 17 - 万元,减少的主要原因是:上一年度由上级纪委组团因公出国, 本年度没有此项支出。 (二)公务接待费支出年初预算数为 31.00 万元,决算数为 15.15 万元,完成年初预算的 48.87%,决算数较 2019 年减少 3.96 万元,下降 20.72%。决算数较年初预算数减少的主要原因 是:单位接待数和接待成本下降。全年国内公务接待 310 批,累 计接待 1860 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次。 (三)公务用车购置及运行维护费支出 83.92 万元,其中公 务用车购置年初预算数为 70.00 万元,决算数为 49.38 万元,完 成年初预算的 70.54%,决算数较 2019 年减少 11.59 万元,下降 19%。主要原因是购置公车数量同比下降,全年购置公务用车 3 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 75.9 万元,决算数 为 34.54 万元,完成年初预算的 45.51%,决算数较 2019 年减少 13.69 万元,下降 28.38%。减少主要原因是:加强公车运行维护 管理,提高公车管理水平,相关支出减少。年末公务用车保有 23 辆。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 742.11 万元,较年初预 算数减少 405.27 万元,下降 35.32%,主要原因是:落实过紧日 子要求压减了一般性公用经费支出。 七、政府采购支出情况说明 - 18 - 本部门 2020 年度政府采购支出总额 175.67 万元,其中:政 府采购货物支出 175.67 万元。授予中小企业合同金额 49.38 万 元,占政府采购支出总额的 28.11%,其中:授予小微企业合同 金额 126.29 万元,占政府采购支出总额的 71.89%。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2020 年 12 月 31 日, 本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。 九、预算绩效情况说明 根据财政预算管理要求,我部门组织对 2020 年度一般公共 预算项目支出开展绩效自评,对项目进行了绩效运行监控管理, 开展了整体支出绩效评价相关工作,因所评价项目均为涉密项目, 已申请并获批复不予公开。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余、经营结余。 - 19 - 三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 四、一般公共服务支出:指单位用于保障机构正常运行、开 展日常工作的基本支出。 五、社会保障和就业支出:指单位用于离退休人员及养老保 险缴费方面的支出。 六、医疗卫生与计划生育支出:指单位用于基本医疗保险缴 费方面的支出。 七、住房保障支出:指单位用于职工住房公积金的支出。 八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或 事业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费:指单位因公出国(境)费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务 出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十一、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物 和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日 常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车 运行维护费等。 - 20 -

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